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老师!办公室购买电脑及打印机4630,回收旧电脑50,这个电脑是别的部门的,这50要给别的部门,要怎么做账

2023-11-08 11:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-08 12:00

这个电脑是别的部门的,这50要给别的部门 什么意思?这个钱不入公司帐?

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快账用户7887 追问 2023-11-08 12:02

一个老板,两个部门单独核算,我这边支付这个款,我要怎么做这个

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快账用户7887 追问 2023-11-08 12:04

报销单据怎么处理,实付电脑款4580 给另一个部门50

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齐红老师 解答 2023-11-08 12:04

同学,你好 办公室购买电脑及打印机4630,这个是你们支付的吗?这个电脑也是你们的吗?

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快账用户7887 追问 2023-11-08 12:05

是的,没错

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快账用户7887 追问 2023-11-08 12:05

付款只给结4580

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齐红老师 解答 2023-11-08 12:06

同学,你好 借:管理费用4630 贷:银行存款4630 借:银行存款50 贷:其他应付款50

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快账用户7887 追问 2023-11-08 14:38

你好老师!继续打扰你一下,这个费用报销单要怎么写

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齐红老师 解答 2023-11-08 14:39

同学,你好 报销单内容电脑及打印机,金额4630

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快账用户7887 追问 2023-11-08 14:41

但我还要给其他部门50

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快账用户7887 追问 2023-11-08 14:41

是不是还需要写一个呢

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齐红老师 解答 2023-11-08 14:41

同学,你好 这个不写

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这个电脑是别的部门的,这50要给别的部门 什么意思?这个钱不入公司帐?
2023-11-08
你好 没事的。这个是金额小可以直接做办公费的。 这个价值卖的多吗?
2021-04-07
同学您好,如固定资产时:借:固定资产 贷:应付账款-暂估,按月折旧:借:管理费用-折旧费 贷:固定资产-累计折旧。收到发票后,借:应付账款-暂估 借:应交税费-进项税 贷:应付账款-实际
2024-01-14
你好,这个从采购购买的次月开始计提的
2022-01-17
最好是出一个委托书,因为三流不一致,企业委托个人付款 让他写一个报销单 有发票,他支付的证明,企业给他报销。正常的做固定资产 报废处置的时候做固定资产清理 给对方你们让他补的这一部分差价,做固定资产清理,需要交增值税
2025-03-06
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