你好,你账上有钱吗?有钱的分红。
老师好: 上年度多计提所得税费用 借:应交税费—应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 结转时: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配一末分配利润 这样做了以后,资产负债表的年末未分配利润数减去年初未分配利润不等于利润表的净利润,要怎么做资产负债表?
老师,请问汇算清缴后补交的税费分录是不是这样的,借:以前年度损益调整,贷:应交税费-应交企业所得税。借:利润分配-未分配利润,贷:以前撤损益调整。缴纳时,借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款,但是去年的利润表和资产负债表也结转了,要不要调整去年的利润表和资产负债表呢?
当月调整上年度利润,补计提了一部分企业所得税,分录做:借:以前年度损益调整,贷:应交税费--所得税,结转: 借:利润分配--未分配利润,贷:以前年度损益调整。做完后,资产负债表里的利未分配利润年末减年初数不等于利润表的利润总额,是哪里出了问题呢?
汇算清缴补税做了这个凭证借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整,导致后面资产负债表的未分配利润期末—期初与利润分配表的净利润有差额,怎么办
是这样的,之前吧企业所得税年报的营业成本比利润表年报多了23万,现在税务局要求利润表年报中的营业成本要和企业所得税年报营业成本一致,所以相应资产负债表也要怎么样调整 怎么样才能把资产负债表期末未分配利润=利润表年报净利润+资产负债表期初未分配利润 所以要怎么样调整期末未分配利润 怎么样做分录
中药液包装袋材料开发票的话属于哪个项目名称?
租赁负债初始计量金额是租赁付款额减未确认融资费用是吗
老师,流水账,利润=收入—支出+未收—未付 吗?
老师,我建筑公司,收了劳务公司的劳务专票,我不用申报个税吧?收劳务公司3个点的专票和9个点的专票一样吗?
公司车辆用玻璃水可以记到办公费吗
老师,空调销售涉及到国补的,这个会计分录怎么写
你好,请问 公积金开户 怎么开通,新公司还没有开
7月份收到0.5台设备,是收到另外0.5台之后再折旧么?
你好,在公司干了三年,社保只交了一年,现在怀孕了,社保给了1万五的生育津贴,公司发了1万五左右的工资,是2-4月份的工资,我五月份生的,现在公司起诉我返还2-4月份的工资,请问我要退回吗?
请问,母公司是小规模(不经营,纯属钱包公司),子公司是一般纳税人(生产+高新+出口),这要是让母公司给子公司投资,怎么个流程,这种合理 吗
看下你哪些科目还有语文。
你看下你还有哪些科目有余额。
这是第四季度的资产负债表 怎样调整未分配利润是0啊 应收应付都会是0
借营业外支出贷应收账款,借应付账款贷营业外收入,借利润分配未分配利润贷应付利润,借应付利润贷银行放款应交税费个税。借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。第一个金额1267577.19 第二个金额850。
第三个金额134875.3。个税个人股东20%。
这是四季度利润表 申报年财报的时候利润咋分配出来 变成0啊 年报的利润表要和第四季度保持一直吗 还是我把第四季度利润做成负数 增加费用吗
按照我上面的账务处理来,你的营业外支出增加,营业外收入增加。
我把未分配利润的金额调整到股本那可以吗
你好,股本,这个是股东投资进来的,这个不是股东投资进来,这是你们单位的利润呀。
不交个税 只调整报表 和税局沟通好了 同意注销
可以的,可以这么做的。
我调整利润表吧 增加成本费用 年报利润表调成负数 第四季度利润表是正数 也可以这么做吧
所得核税报表是正数 交税了
年累计利润是盈利的,那你看一下之前有没有亏损,如果没有亏损的话,需要交。
交过企业所得税了 年利润表我可以申报成负数吧 和所得税没啥影响吧
你好,你申报成负数,你成本费用有发票吗?
和税局沟通好了 只要数据不出错就行 逻辑能过去就好
可以的,可以这么做的。