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老师,你帮我看哈这两笔分录,我今天才收到发票,帐是之前的会计做的,我要怎么调整

老师,你帮我看哈这两笔分录,我今天才收到发票,帐是之前的会计做的,我要怎么调整
老师,你帮我看哈这两笔分录,我今天才收到发票,帐是之前的会计做的,我要怎么调整
2023-11-08 18:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-08 18:26

同学,你好 这是收入分录,和你收到发票没有关系

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快账用户4663 追问 2023-11-08 19:08

发错图了,这个才是

发错图了,这个才是
发错图了,这个才是
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齐红老师 解答 2023-11-08 19:23

同学,你好 红字冲销,然后按照发票正常做

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快账用户4663 追问 2023-11-08 19:44

就是原来的一模一样冲红,然后是按借,应付账款,贷,银行存款,然后借主营业务成本,贷,应付账款。是这样吗?

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齐红老师 解答 2023-11-08 19:45

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户4663 追问 2023-11-08 19:46

好的,钱是3月和5月就付了,现在来做应付账款的帐,没问题噶

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齐红老师 解答 2023-11-08 19:47

同学,你好 没问题的

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快账用户4663 追问 2023-11-08 19:48

好的老师

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齐红老师 解答 2023-11-08 19:48

不客气,祝工作顺利

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同学,你好 这是收入分录,和你收到发票没有关系
2023-11-08
您好!把这两笔反方向做分录冲掉,再按发票做分录
2021-06-29
你好,是站在收款方的角度做分录,还是付款方的角度? 
2022-06-29
您好,是的,您的理解非常正确。以前年度部分,借以前年度损益调整,贷累计折旧
2021-04-18
你好,借应付账款,借财务费用,负数借财务费用,应交税费应交增值税进项贷应付账款。
2021-09-24
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