同学,你好 这是收入分录,和你收到发票没有关系
老师,我们之前做过一个分录,收到了一笔退款,当时做的分录借:银行存款,贷应付账款。去年11月才收到了这笔分录的销项负数发票。但是忘记做了,如果我今年做这个销项负数发票的分录怎么做呢。借以前年度损益调整,贷应付账款负数 借利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整么?
工会经费,怎么做会计分录。之前计提时:管理费用-工会经费,应交税费-工会经费。但是我今天看到是应付职工薪酬-工会经费。我之前的要不要调
老师你看一下这个分录,之前付钱出去发票没有到,我就做了这两笔分录,今天发票到了,我怎么冲
老师,你帮我看哈这两笔分录,我今天才收到发票,帐是之前的会计做的,我要怎么调整
老师,这三道题的答案我看了也不是很明白
中级财务管理 从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元,年利率8% 老师,这道题的时间轴怎么画,不明白后面20万元的递延期
从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元,年利率8% 老师,这道题的时间轴怎么画,不明白后面20万元的递延期
残保金的申报,全年薪资,是指全年的税前薪资吗?是指签了1年及以上劳动合同的正式员工才需要计算进去,实习生那种的薪资不需要算入进去吧?
老师 加工制造业,考核班组和车间主任的电子表格
员工用自己钱垫付工程款,对方没有给发票可以入账吗,可以入借预付账款,贷其他应付款某某员工吗
老师,为什么资产会计账面价值大于计税基础是应纳税暂时性差异呢,负债正好相反呢
老师,先租房后付款的分录怎么做?(如:3月收到1-3月房租专票,3月末付的款)
你好老师。 那个。小规模有。税前费用扣除吗?
每一个工作表都有好几个单位的明细,如何把它们汇总到一起?
发错图了,这个才是
同学,你好 红字冲销,然后按照发票正常做
就是原来的一模一样冲红,然后是按借,应付账款,贷,银行存款,然后借主营业务成本,贷,应付账款。是这样吗?
同学,你好 嗯嗯,是的
好的,钱是3月和5月就付了,现在来做应付账款的帐,没问题噶
同学,你好 没问题的
好的老师
不客气,祝工作顺利