电子税务局 我要办税 税收数字账户 发票抵扣 抵扣统计确认里面

老师,您可以帮我看一下吗?我今早在报税的时候,发现电子税务局里面增值税申报系统里面3月份开具的销项发票数据不全。我们是3月底去税局办理了数电发票业务,税控盘被税局收回了。但是税局的人说,税控盘里面的数据会同步到电子税务局开票模块里面的。我们3月份总的是开具了不含税收入1015.38万的,销项税额是132万多的。但是我看了下,我们在税控盘里面开具的发票,数据没有上传到电子税务局增值税申报里面。我3月初是抄税了的。
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?改的话怎么写合适?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
老师老师,我在电子税务局查看了收到的发票,是收到的销售方开的负数发票,这个负数发票我全部打印出来交给了税务会计,我全部打印出来的计算了一下总共有5万多税额,但是报税同事给我说喊我把没有认证的进项税减除去,可是在电子税务局哪里去查这个进项票有没有被认证呢老师?
老师怎么查我们企业收到的所有了哪些进项发票,已经勾选的数据,未勾选的数据?我在电子税务局-我要办税-税务数字账户-全量发票查询-取得的发票 勾选的在:电子税务局-我要办税-税务数字账户-发票查询统计-查勾选的发票 这样两个发票号比对两个里面的发票竟然没重复的,我查询的哪出错了
老师,电子税务局里面查到5月进来了好多进项专用发票,但是有的发票款还没付,对方提前在5月给我们开过来了,那5月收到的进项专票是不是要全部做到5月的账里面呀?还是说等6月付款了,再做5月开进来的发票的账?
目前社保基数比对企业该如何应对,年终奖可以不用加入社保基数
老师,季报里面是职工薪酬已计成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬一样数对吗
fob出口方式,客户会要求垫付运费吗,这种情况正常吗,报关也是fob报关单上没运费
老师,从五金买完用品买完就出给相关部门了,还需要做出入库吗?
老师,我在25年12月做了一笔因合财纠纷败诉的亏损,借:营来外支出45万,贷:库存商品45万,因库存商品原本就是0,做完亏损后这笔分录库存商品为-45万。我现在想调整冲平,我是在25年12月冲平,还是26年一季度冲平,我们是小规模的,25年的财报已出已申报,冲平的话应该会影响利润,25年汇算清缴还未做。
朴老师,请问发票开的现代服务*销售服务费,这需要交印花税吗?
请问去年有很多服务费,怎么做好一些,公司已经亏损很多了,这个再入进去就太多了,能做长期待摊费用吗?是平台推广费,还是怎么处理好一些
收到的稳岗补贴 汇算清缴需要调整吗
老师 增值税更正申报时 本期缴纳上期应纳税额30栏填哪个数字
老师,您好,请问收到的个税手续费返还收入,申报了增值税未开票收入,是怎么记账分录呀?
没有权限呢老师 还有其他平台可以查不
你看 我进来税务数字账户 点击进入发票业务 他弹出这个
你们还有开票盘吗 税收数字账户登陆试下
就是进来这个
有一个发票业务 点击发票业务就没有权限 我们还是用的金税盘,没有用全电发票,但是对方开给我们的发票对于我们来说我们就是采购方,他们开给我们的就是全电发票
我就是查不来在哪里去查有没有被抵扣
你是哪里的 我给你网站看下 不一定能登陆了
四川省成都市
https://fpdk.sichuan.chinatax.gov.cn/sigin.9fc69334.html?_1699458122328 你好可以试下这个的
是这里吗老师
不是 我的链接打开是这个
数字证书我不知道是啥郭老师 好笨呐我好笨呐
同学是金税盘的密码
老师 负数发票上面没有显示被冲蓝字号码 只是显示了红字信息表编号 这种我要怎么查有没有被认证呢老师
哦,这里只能查蓝字发票认证,没认证抵扣统计确认的页面有历史统计查询,你去找这个蓝色发票就是 负数发票认证不了。
要得 谢谢郭老师
老师全电发票的话我去哪里查有没有被认证呢
你好,第一个回复里面