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老师,电子税务局里面查到5月进来了好多进项专用发票,但是有的发票款还没付,对方提前在5月给我们开过来了,那5月收到的进项专票是不是要全部做到5月的账里面呀?还是说等6月付款了,再做5月开进来的发票的账?

2024-06-05 13:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-05 13:10

业务发生了,业务发生了就可以做

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快账用户6135 追问 2024-06-05 13:33

那是不是几月进来进项发票就做到几月的账里面?

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齐红老师 解答 2024-06-05 13:34

这个不一定,提前开的发票业务没有发生,不用做。

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业务发生了,业务发生了就可以做
2024-06-05
您好,借预付账款 进项税额 贷银行存款
2025-04-13
你好    你按租期来分摊做账:借管理费用-租赁费贷预付账款     到时收到发票单独做:借  进项税贷预付账款就行了。  
2021-06-11
等到收到发票再进行账务处理。
2023-08-02
你好,你是抵扣5月份的增值税吗?如果是的话,直接做到5月份用应交税费应交增值税进项就行。
2024-06-02
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