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老师,账上的应交税费应交增值税销项税额小于实际扣的增值税款,我这样做账可以吗:借应交税费应交增值税销项税额,贷应交税费未交增值税,贷应交税费减免税款,然后借应交税费未交增值税,贷银行存款

2023-11-09 15:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-09 15:22

您好,这个是可以这样做的

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快账用户5176 追问 2023-11-09 15:24

那“贷应交税费减免税款”这部分怎么把它弄平呢

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齐红老师 解答 2023-11-09 15:25

转动营业外收入的

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快账用户5176 追问 2023-11-09 15:33

当季有红冲过普票的,有负数税额,准备在以后申报增值税时加上这负数税额少交税,但是当季账上的应交税费应交增值税销项税额小于实际扣的款,导致应交税费未交增值税余额为借方,如果把科目“增值税留底税额”做进分录里面,该怎么做账呢

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齐红老师 解答 2023-11-09 15:34

为什么要把留底做到未交增值税,他俩不一回事啊

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您好,这个是可以这样做的
2023-11-09
可以 你的销项和进项都是有余额,你可以分别结转到转出,未交增值税。 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2021-05-17
同学你好,是可以的;;;
2022-01-03
同学好 一般不这样做,一般是借:应交税费-应交增值税转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2021-10-02
你好,你是销项税额10进项5减免税2吗?这些数据吗
2022-01-03
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