只能按年申报。明年一月份

老师,我在申报印花税的时候,提交数据,它提示我按期申报采集表中存在未税费种认定的征收税目,这个是什么意思,我该怎么进行申报?
个体工商户1月2号申报印花税,让税源采集,采集过程中提示“您的[税款所属期起]【2022-10-01】[税款所属期止]【2022-12-31】无认定信息,请选择其他税款所属期采集或者在申报期限类型选择[按次申报]!”我按次申报后点击保存,提示如照片所示,如何处理?
老师,新公司未发生业务,我做印花税信息采集所属起止期是按季度日期起止日填的,显示“未认定此税种,无需选择”,这是什么意思?是不需要做申报吗?还是说是按有业务了按次申报?
老师,采集印花税税源,点申报期限类型的时候显示您不存在有效的按期认定的买卖合同信息,不可采集按期印花税税源,这是什么意思呢?
第1行,您采集的【营业账簿】印花税品目,存在按期的税费种认定信息,请选择申报期限类型“按期申报” 我保存的时候提示这个什么意思?
平时报税时看到有工会经费?平时做账怎么没见过工会经费,这个是怎么使用的
老师,新政策下,贷款可以抵扣吗?
请问老师,个体户一个月开专票100万,和一个小规模公司一个月开专票100万,各自都需要缴纳什么税?能计算出来吗?
老师 过年给员工放的大米油要帮缴纳个税吗
非会计专业脱产考中级一年三科能过吗
老师,你好。我司是福州甲 生产公司,江西乙生产公司,有一销售订单,客户为丙公司。甲 和乙公司为同一个法人。如果乙接的订单,但是实际生产要在甲公司生产,因为客户离甲公司比较近,直接甲生产及发货,这个在税务上要怎么处理?能甲卖给乙,乙卖给丙,这样是是否多缴纳增值税和企业所得税,还有什么税务风险?
老师,我们从一家公司进货,都是先汇款对方再发货。(汇的款先借方预付账款-A)发货完再开票,我根据进项发票入库时,再冲预付账款,结果1月份还没入完,这家的预付账款贷方成负数了,是不是入库时重复了?
老师,我接我一下工业账,前期的会计把制造费用转入生产成本-制造费,但是她有没有把生产成本-制造费转入产成品,所以账上挂了几十万生产成本-制造费,这个咋处理,我又不想反结账从头给她一个个处理
我有张发票,2024年5月21日,做:借:增值税,进项,然后发现5月21日就红冲了,发票并没有抵扣,2025年12月,我该怎么对这个进项做调整?分录怎么做?
老师,你好! 上月份留抵税额7329.74 本月可抵扣销项税额88584.07 不可抵扣税额3873.79(属简易计税) 勾选待认证进项税额37387.53 麻烦老师帮我看看我的会计分录写对了吗? 结转本月可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额88584.07 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)88584.07 结转本月不可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额3873.79 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)3873.79 勾选待认证进项税额: 借:应交税费-增值税进项税额 37387.53 贷:应交税费-增值税待认证进项税额37387.53 结转进项: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)37387.53 贷:应交税费-增值税进项税额37387.53 最后结转应交增值税: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)55070.33 贷:应交税费-未交增值税55070.33 麻烦老师帮看看以上分录对吗?
这次是申报的实收资本。 今年才核定的印花税税种,是按年。 意思是实收资本这种也是到次年1月份才能申报嘛?
上面提示的是这个 是安年
我记得之前收到投资款了,次月就可以按次申报印花税
好的。 谢谢
2022年七月份之后改了
好的好的
不用客气,工作愉快。