只能按年申报。明年一月份

老师,我在申报印花税的时候,提交数据,它提示我按期申报采集表中存在未税费种认定的征收税目,这个是什么意思,我该怎么进行申报?
个体工商户1月2号申报印花税,让税源采集,采集过程中提示“您的[税款所属期起]【2022-10-01】[税款所属期止]【2022-12-31】无认定信息,请选择其他税款所属期采集或者在申报期限类型选择[按次申报]!”我按次申报后点击保存,提示如照片所示,如何处理?
老师,新公司未发生业务,我做印花税信息采集所属起止期是按季度日期起止日填的,显示“未认定此税种,无需选择”,这是什么意思?是不需要做申报吗?还是说是按有业务了按次申报?
老师,采集印花税税源,点申报期限类型的时候显示您不存在有效的按期认定的买卖合同信息,不可采集按期印花税税源,这是什么意思呢?
第1行,您采集的【营业账簿】印花税品目,存在按期的税费种认定信息,请选择申报期限类型“按期申报” 我保存的时候提示这个什么意思?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
这次是申报的实收资本。 今年才核定的印花税税种,是按年。 意思是实收资本这种也是到次年1月份才能申报嘛?
上面提示的是这个 是安年
我记得之前收到投资款了,次月就可以按次申报印花税
好的。 谢谢
2022年七月份之后改了
好的好的
不用客气,工作愉快。