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老师,给对方开的专票跨月了要作废,我再重新给他们开,我还用预缴税款吗

2023-11-09 15:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-09 15:37

同学,你好 开具发票当月需要缴纳增值税

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快账用户5332 追问 2023-11-09 15:38

那作废的那张发票呢

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齐红老师 解答 2023-11-09 15:39

同学,你好 次月开具负数发票,税额是负数,抵减当年的增值税

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齐红老师 解答 2023-11-09 15:39

同学,你好 次月开具负数发票,税额是负数,抵减当月的增值税

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快账用户5332 追问 2023-11-09 15:47

老师,麻烦您就以下问题指导谢谢! 问题一我9月给他开了88万,11月他要求开86万,我只需要作废一张8万多的,然后给他开一张6万多的就行呗 问题二我11月开6万多的发票,紧接着他给我开红字信息表,我再开红字专票吗 问题三我9月份开的专票在外地预缴了税款,调整的这一部分的预缴税款需要动吗 问题四主营业务收入和成本都需要调整吗

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齐红老师 解答 2023-11-09 15:48

问题一我9月给他开了88万,11月他要求开86万,我只需要作废一张8万多的,然后给他开一张6万多的就行呗 是可以的

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齐红老师 解答 2023-11-09 15:48

问题二我11月开6万多的发票,紧接着他给我开红字信息表,我再开红字专票吗 是的

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齐红老师 解答 2023-11-09 15:48

问题三我9月份开的专票在外地预缴了税款,调整的这一部分的预缴税款需要动吗 不要动

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齐红老师 解答 2023-11-09 15:49

问题四主营业务收入和成本都需要调整吗 不用调整,根据你开具的发票,在当月做分录

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快账用户5332 追问 2023-11-09 16:07

老师,当月做分录只需要确认收入吗,开具的红字冲减收入吗

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齐红老师 解答 2023-11-09 16:08

同学,你好 当月开具发票,当月做收入

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快账用户5332 追问 2023-11-09 16:19

老师,新开了张6万多的发票,又开了一张8万多的负数票,只需要入账,成本不用调整是吗

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齐红老师 解答 2023-11-09 16:23

同学,你好 不需要调整成本,你做了收入,会根据你的收入自动调整成本的,不用特别调整

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快账用户5332 追问 2023-11-09 16:29

老师,意思是这种调整收入的只需要将新开的两次发票正常入账即可,其他什么都不需要调整是吗

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齐红老师 解答 2023-11-09 16:34

同学,你好 嗯嗯,是的

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同学,你好 开具发票当月需要缴纳增值税
2023-11-09
跨月专票不能直接作废,需对方申请红字发票信息表(对方已认证)或己方申请(对方未认证),经税务审核通过后开具红字发票冲减原发票税款,会计分录如借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费 - 应交增值税(销项税额)(红字)。然后重新开具发票,按正常业务确认收入与销项税额做会计分录,纳税申报时对红字发票部分在申报表相应栏次负数申报,新开票部分正常申报。
2024-12-10
你好,你们需要开红字信息表,然后再开红字发票。
2022-05-05
那需要让对方去报备,发票丢失,你可以红冲重新开。
2023-09-08
同学你好 这个可以让他们红冲了重新开
2024-03-18
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