同学您好,您好,注销一般要将资产负债清理为0只余实收资本,往来没法清理的记入营业外收支,有利润未分配的交纳20%分红税后分给股东
公司三年严重违法了,必须注销了,但有80万应收账款未收呢,怎么处理
老师,公司要税务注销了,但是账面还有1万的应收账款未收回,这个怎么处理
公司要注销,但是进账和留抵有很多,怎么处理呢?
老师,公司要注销,其它应收款还挂了很多人,有60多万,这个怎么处理呢,收不回来的,都是因为没发票挂着
老师,公司要注销,其它应收款还挂着很多人,收不回来的,要怎么处理呢
预收帐款帐户期初贷方余额为18000元,本期贷方发生额为16000元,本期借方发生额为24000元,该帐户期末余额为(A借方10000元B借方26000元C贷方10000元0贷方26000元
老师,请问在建期间购买生产用的,放产品的盘子计入什么科目
老师,个体工商户开机械租赁的发票,合同里注明操作员归个体户负责,这样发票的税率应该是多少
经纪代理服务订机票开发票需不需要备注
企业征信从哪里查,步骤是什么?需要提供哪些资料
企业纳税证明从哪里下载
董孝彬老师,您好!续前问--申报表的自动获取的数据的差异,如果调账的话,怎么调呢?如果不调四季度的报表,我的长投的一个期末余额也会有差异,可以教教我具体如何操作吗?
老师,个体户变更经营者需要清税证明去哪里打印
老师好:咨询下 车辆的维修费、保险费、车船税等,这些费用,汇算清缴在期间费用明细表里,一般填写哪个栏目比较好?
2024年暂估了48万,2025年回来发票100万(暂估少了),企业会计准则,2025年如何做账务处理 每个月都在冲红做暂估 是不是5月也要做暂估冲红 第一步冲红借费用-48贷应付-48 第二步发票如帐,但是多开的发票是做当期比较简单,如果我非要跳以前年度损益,如何做这部分录 借以前年度损益50应交进2应付52这样?结转应交所得税12.5贷以前年度12.5 相当于25去年没有暂估 应交
那有很多应付账款未付呢?
同学您好,可以付清后注销,付不出去或不需要付记营业外收入
那营业外收入也是要交税的吗?税率是多少
同学您好,企业所得税25%,分给股东再交20%