你好,这个转入营业外支出,但是不能在税前扣除

老师您好,我们其他应付款一个人挂了300多万,应收账款也是一家挂了100多万,后期收不回票据来了,这大额的怎么处理可以呢?
老师您好,我们其他应付款一个人挂了300多万,应收账款也是一家挂了100多万,后期收不回票据来了,这大额的怎么处理可以呢?是挂营业外收支还是坏账准备呢?
老师您好!我是分公司,现在因亏损已经关停,老板准备注销,现在的问题是其他应付款挂账有170多万,其中有挂总公司十几万,挂总公司法人100多万,还有其他股东个人挂账,公司注销这些其他应付款挂账该怎么处理呢?
老师,公司要注销,其它应收款还挂了很多人,有60多万,这个怎么处理呢,收不回来的,都是因为没发票挂着
老师,公司要注销,其它应收款还挂着很多人,收不回来的,要怎么处理呢
老板借的钱12月底还,1月份再借出去可以这么操作嘛,有什么税务风险吗?或者有更好的办法,做过且非常了解相关税务政策的老师来
请教老师,法人代表退休后仍然担任两个公司法人并在两个公司都有工资,每个公司都不超过5000收入,每个月每个公司各自申报,但是总收入包括退休金,已经超过5000,怎么合计申报,谁来申报
老师,更正2022年卖车收入后补差额税款怎么计提入账?主要增值税部分不知道怎么做账
如图,为什么要调增13497.83元呢?会计上做了折旧13497.83元,税收折旧为0
金蝶云星辰专业版,结账时候,成品出库核算,“结存无数量,有金额,存在尾差,结存余额异常,尾差不做处理”这个要做成本调整单,调整生产领料金额,但是如果我调整了,是不是自制入库金额变了又得重新做?
老板借的钱12月底还,1月份再借出去可以这么操作嘛,或者有更好的办法
分包给总包开票需要哪些资料? 我们只是承接项目的一个分包单位
老师,EXW成交方式 不是企业支付的杂费,报关单杂费需要填写吗?
老师,我的评价您刚才看到了吗?关于所得税问题的?
金蝶结账时候,成品出库核算,“结存无数量,有金额,存在尾差,结存余额异常,尾差不做处理”这个要做成本调整单,调整生产领料金额,但是如果我调整了,是不是自制入库金额变了又得重新做?