借库存商品贷应付账款,暂估 借主营业务成本贷库存商品
老师暂估成本怎么做会计分录,我们是商贸公司
老师,工程公司,暂估成本的会计分录怎么做?
老师你好,商贸公司暂估入库结转成本了,我收到发票后分录怎么做呢!
老师,商贸公司暂估成本怎么做分录
商贸公司暂估成本怎么入账
你好老师 需要简历制作 怎么弄?
老师,小数位数四舍五入,最后一个月倒挤,是什么意思?倒挤是什么意思?
老师请问小规模企业文化事业建设税季度销售额不超过6万免征,开票收入是全部收入还是只是广告收入不超过6万呀
老师好,网银服务费,有银行回单,没有发票,可以做费用抵企业所得税应纳税所得额吗?
接手以前账,发现财务软件应交增值税-40189.41,但是财务申报税务局留底税额为40297.44。即财务报表申报多申报留底金额108.03。请问自己的账怎样调增转人工差额分录?
老师2024年12月结转成本多结了1块钱,数字写错了,现在库存金额和账面金额差了1块钱,怎么调整呢
@董孝彬老师 我们是一般纳税人销售板材并提供工装。请问开发票可以按建筑服务9%开票吗?属于装饰服务吗?
多栏式明细账,过次页需要填写哪些项目的余额,后面的借方项目,需要一一对应的填写上吗?
一个人的工资,1-2月个税在A公司申报,3-4月在B公司申报,5-6月在C公司申报,这三家公司实际是同一个老板,在C公司申报时入职时间写5月,6月申报要交个税,如果填写1月入职就不用交个税,这种情况,在C公司入职时间应该写几月?
老师您好,请问机器设备需要提10年的折旧是不?使用了5年,机器不能使用了报废了,怎么处理?还能继续提折旧嘛?
老师,我可以先暂估成我的卖价吗?就是我对外卖5快,我先暂估成本是5快,等来票在按照正常的做
可以的,可以这么做。
老师,如果我收到进项发票了,这个月先不认证的话,我做分录是不是做成待转进项税额呢?还是正常做进项税
做到应交税费待认证里面的。
我下个月要用的话在转出进项税里面对把
老师您看未交增值税是负数的话,是不是表示进项税额多了,不用交税
对的,是的,是这么做的。
老师,商贸公司买进借:库存商品A2元B3元C5元贷银存10元;卖的话借银存20 贷主营收入;结转成本是按照买进的库存商品结转对把 借主营成本 10 贷库存ABC;这样做完之后也不知道库存商品还有啥了,都冲减没了呀,我比较疑惑
因为你暂估和发票一样的,所以没有产生差异。
我有一部分是暂估(跟我开出去的是一样的),但是我有一部分是买进的商品,给我开发票了,实际没有全部卖出去,只是卖出去了一部分呢
那你结转成本的时候,结转一部分入库的单价乘以销售数量,按照这个来结转。
那就是说,只有卖出去的才能结转成本,没有卖出去的是作为库存了
的对的是的对的是的对的。