开发票的项目应该是技术服务费。这是因为你们公司向加盟商提供的技术支持包括平板和账号,以及后续的培训和回本指导等服务。因此,可以将这个合作费用归类为技术服务费。 在开具发票时,应该注明技术服务费的具体金额,并且提供相应的服务描述和发票明细。同时,确保该发票符合当地税务法规和规定,以避免可能的税务问题。 需要注意的是,如果你们公司提供的技术服务费包括平板和账号等实物,那么需要确认这些实物的价值是否已经包含在4万元的合作费用中。如果已经包含,那么在开具技术服务费发票时应该将这部分价值也包含在内。
老师好,我刚接了个一般纳税人卖厨房电器的,主要是在在商场卖的的,我公司从厂家进货,拿到商场卖,商场卖出了一台,我们就给商场开了一台的发票,这月的进货专发票都是样品,各一台的,问题:1-我家是一般纳税人,是否有收入了,就得按税负交增值税?税负多少阿?刚开业就卖了一台 ,不赚钱,可否不交增值税,我是否把进项发票都认证了,因为认证后,进项大于销项不用交增值税, 2-我家9月开出的发票,我在十月那期结束前可以认证发票8月的进项发票,但属于是九月属期的认证 发票吧?3-有收入了开出发票了,那分录怎么做正确?因为是让商场卖,商场还收百分之五的回扣,,发票我看是开给商场的,并且商场还预付了20万, -4-老师你帮我看下下面的老板发给我的卖出这套电器的明细,老板说商场搞活动本来我家卖的价钱一共是4780元,商场说给顾客200优惠券,实际我家收到顾客的钱是4580元,再给商场百分之五的回扣,商场还要我们再给商场200元,说是他们搞得活动,老板说为何,要给商场200元,老师这是怎吗回事,以后再有同样活动,我们该怎么定价格合适? 5_老师根据我发的图片,和4-上面说的,分录怎么做啊!十分感谢
老师您好,我们单位是做养老院看护的,下面还有中医诊所。诊所外包给第三方经营,每个月我们拿10%点,其余第三方找发票来走账。现在问题是一年100多万的收入,第三方每次拿技术服务费的发票开取钱,1月份就开了28万,剩下还有50-60需要走账,怕有风险,对方开什么发票合适呢,分月进行吗?另外去年他们没报人工成本,国税局扣了很多所得税(汇算清缴时想拿回来一部分),我是不是可以让他走个5*4=20来万的劳务费(签个合同),这样操作合理吗,还是有什么更好的建议,敬向老师请教,比较急,谢谢!!
公司收取加盟商一个合作费用4万元,里面包括10台平板(用于教学)+20个账号,加盟商要求4万元开发票,开票的项目是什么呢?可以开成技术服务费吗?因为后期我们不是收了钱就不管了,还得负责让他们回本,讲课等等事情。
公司收取加盟商一个合作费用4万元,里面包括10台平板(用于教学)+20个账号,加盟商要求4万元开发票,开票的项目是什么呢?可以开成技术服务费吗?因为后期我们不是收了钱就不管了,还得负责让他们回本,讲课等等事情
公司收取加盟商一个合作费用4万元,里面包括10台平板(用于教学)+20个账号,加盟商要求4万元开发票,开票的项目是什么呢?可以开成技术服务费吗?因为后期我们不是收了钱就不管了,还得负责让他们回本,讲课等等事情
亲,八月份注册的公司什么业务都没有如何做账报税呀[害羞R]求解
公司有员工暂时不来,等通知……社保还交着,像这样的情况,比如没有工资,只是交着社保,有什么风险没?
公司还没有正式运营。没有员工。个税每个月就给法人报10块钱工资。在账上和报表里也没有体现这10块钱。[笑哭R]请问这种的该怎么填?
个人所得税需要计提吗?
怎么知道那笔业务要交税要交什么税
请问老师,出口货物9月报关金额2万美金,预收账款5万美金,那9月确认收入和申报增值税按报关金额吗?其余为预收账款
老师,新公司9月份开始有营业收入,那么10月份水利基金要报吗?计税依据是什么
老师,申报增值税比对不通过,强制申报了,现在发票额度为0了,怎么办
老师,没做税务登记能开票吗?
我司是做物流运输的,但是我们公司相当于中介,外包车队的安全教育培训费怎么入账呢
老师,没明白,就是平板和账号总价值肯定是不到4万的,我开发票光开技术服务费可以吗?我们是小规模,税率都是1%
同学你好 这个可以的