就是说这个钱没有通过账户上,对吗?

老师,想问下你,公账上客户公对公转的押金,这需要开发票吗?到时直接公账退回,不开票合理吗?还有对方想过账,老板先给客户开了发票,钱还没过账,会有时间限制一定要转账吗?或者公账已收,再私账转给客户会不会被查
老师:我想要问一下,员工个人部分社保公司已经对公账户扣缴了,但是员工已经离职收不回来了,我想要问一下,这个钱怎么做账,可不可以做(借:营业外收入。贷:其他应收款)
我们公司拿了其他公司的货帮卖给客户,过程是不收钱的,客户转款的时候一起转到我们公户了,请问我们给钱退回其他公司可以退私户吗?还是一定要公对公,如果要公对公,是不是要开票给我们,我们需要做入账吗
公司公户通过公转私100万,转到员工账户去理财,账上挂其他应收款,12月底钱没及时回来,用别人的还款冲了这个挂账,现在2月钱要回来,这100万要不要打到公户呢,怎么做账呢?
老师请问下,我公司先收到客户的房租费,我们做的会计分录是:借:银行 贷预收账款 应交税费-销项税 现在客户退租,钱是走对公账户的,退回的钱我应该怎样做会计分录?
退客户货款应退5000,但扣除手续费10,实际支付4590给客户,这个会计分录怎么做的安老师
老师请问一下,一个月工资只发了一部分,剩余部分未发怎么处理呀?
老师,什么是内帐,什么是外帐
如果公司卖二手设备给我们公司,开专票13%,我们可以进项抵扣,13%的税点也是我们出,如果个人开给我们公司,缴纳的增值税和个税,需要我们公司出,这样哪个更划算呢?
例:本月计提单位承担医社保金额2000+个人承担部分为500分录为借:管理费用2000 其他应收款500 贷:应付职工薪酬2500元,计提本月工资扣医社保前工资假设为6000 分录为借:管理费用-应付薪酬6000 贷:应付职工薪酬6000. 发放时候借:应付6000 贷:其他应收-社保费500 其他应收款-个税15 银行存款5485 这整个分录是不是有问题,我觉得单位承担的那部分医社保被重复计入了两次
公司办理减资,注册资金500万,减资到100万,2个股东,A股东认缴50万,实缴40万,B股东认缴450万,实缴0,如果等比例减资,B股东认缴10万,实缴10万,多出来30万怎么办?可以转给B股东吗,我们目前净资产和未分配利润都是负数
老师我再确认下,有个员工休产假了,社保一半每个月转到公司,(公司承担一半,他自己承担一半,每个月她把这一半转到公司)个税系统本期收入是填零吗? 个税系统基本养老保险、基本医疗保险、失业保险这三个 个人部分需要填吗?
老师:运输企业,油费占运输成本比例多少为合理呀?
老师,公司交残疾人就业保障金税款需要先计提吗?怎样做分录?
老师这个费用要申报吗
是的,公司还没收到
那就公司没必要做账的。