借其待应收款 贷应付职工薪酬社保 其他应收款个人负担的社保, 借应付职工薪酬社保 其他应收款个人负担的社保 贷其他应收款社保局 银行存款 借应付职工薪酬社保,借管理费用社保负数。

老师,你好,我们有做一笔员工社保退回,现在他直接冲减了本月的社保缴费基数,相当于本月我们整体缴费的少了,这个怎么处理账
社保扣费时多扣了一个人的社保,我应该怎么做分录呢,7月时又直接把这个人的费用抵扣了社保
养老金:企业部分降了1个点,于是公司基本户 收到省社保局 汇入的钱(社保退费),请问收到这钱 入什么分录好?
老师,这个月养老金基数调整退1—8月的,缴费直接抵减了,这样的话会计分录怎么做,我平时做账计提,借管理费用-社保,贷应付职工薪酬-社保,缴费借应付职工薪酬-社会保险单位,应付职工薪酬-社会保险个人,贷银行存款,
老师您好,我们这个月社保调整,原来社保基数按照高的基数缴纳的,这个月社保基数降低了,原来多交的社保个人和单位部分都退回了,有些人已经离职,退回的个人部分应该怎么入账?
老师你好,明细账是指什么,应该打印什么东西
老师,我25年多提了所得税,今年已经冲掉了,为什么审计还调整我的所得税
老师请问税务师证书值钱不?
老师你好,微信付款需要什么凭证
老师,22年成本发票未做,可以做25年吗,怎么处理
老师,我想问下就是客户通过扫码付款给我们,我们是看不到对方信息的,那是不是意味着我们可以随便给谁开发票呢
老师,您好!我这边是公立学校事业单位的账。现在有一笔前期的账目不了解怎么调账。2013年12月30日学校基本户收到一笔公积金(借:银行存款19000 贷:其他应付款—公积金19000);2014年1月4日支付公积金(借:其他应付款—公积金19000 贷:银行存款19000).因2014年初余额导入不知什么原因发现2014年初其他应付款—公积金余额为0元(发现2013年末余额和2014年初余额,很多个科目余额有变动),导致现在其他应付款—公积金(贷方)一直挂着-19000元。这种我怎么调平这笔好?
您好!老师麻烦问一下2022-2023年期间总包给分包人人员按照农民工资,农民工资专户发放的工资不需要申报个税吧!
水电费可以计入办公费里吗?
个体户没有年终所得税申报吧,定期定额户
我刚才没说明白,退的公司的部分直接抵当月社保费了,个人部分公司又发给个人了,怎么做
你好,那按照上面的做法,再补上一个,借其他应收款,个人负担的社保, 贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资,贷银行存款。