您好 因为长期确认的损失 还没有实际发生 税务不认可 所以是可抵扣暂时性差异
账面价值是1000,计税基础5000×15%=750,产生可抵扣暂时性差异250。为什么答案A也对。我是哪里理解错了嘛
老师,可以解释下广宣费超出部分会形成可抵扣暂时性差异的思路吗?我认为这个超出部分未来可以扣除,那么计税基础不就是0吗?可是账面有余额,不就是账面价值大于计税基础会形成应纳税暂时性差异吗?怎么是形成可抵扣暂时性差异?
老师,这道题中公司债券的账面价值和计税基础相等,没有暂时性差异,2020年12月31日该债券投资的账面价值为2000万元,是吗?
老师,为什么资产的账面价值小于计税基础,就产生可抵扣暂时性差异?
老师这题计税基础,帐面价值,我整不明白了。 我是这样做的,但是不对,不知道为什么。 帐面价值(甲公司):2700-(2700/7.5*0.5)=2520 计税基础(乙公司):2400-(2400/10*3)=1680 我做出来了的应纳税暂时性差异,但是正确的是可抵扣暂时性差异。合并报,怎分计税基础,帐面价值。
承兑拆分背书给3个公司,有两个公司正常接收了,第3个公司说承兑是黑名单,拒签后承兑流通状态出现已收票—已锁定,这种情况怎么解决呢
老师,我想问下淘宝的单子拍了有的没有货,会给他们换成别的有库存的发货,所以我开票不知道应该以哪个为准
2355美金的这笔出口 ,报关:有委托报关协议(是委托联邦快递上海分公司报关的,报关单上面境内收发货人 和生产销售单位都是我门公司 ,那表示 我公司 无需开具代理出口货物证明是吧?因为都是我自己的公司
小额的房租费直接一次性计入管理费用可以吗
老师好,房产税计税依据需要计算土地的原值嘛?
对方单位已注销,但是未给我方开发票,我方怎么处理账务
老师厂里安装30台设备需要焊条,我做账务处理是把焊条的1000元钱每个分摊呢?还是直接记在建工程呢?后期还会在买焊条的
老师你好:农产品配送公司可以按照免税的开发票吗?
老师,这种公司是什么意思呀
老师,跨区域接的劳务,需要预交增值税吗
长投的账面价值冲减到为0,计税基础应该是最开始的200万元吧?为什么差异是250万元呢?
是的 冲减到0 所以是亏损的250投资收益 还有长期应收款50 所以合计是250