您好,负债的偿还是往来科目和银行,不是损益科目,不影响利润表,所以也不会引起所得税费用的变动

(2)企业合并中取得的资产、负债、其账面价值与计税基础不同,应确认相关递延所得税的, 递延所得税的确认影响合并中产生的商誉或是计入当期损益的金额,不影响所得税费用。 什么意思
这个a我能理解,这B为什么不行呀?他那个上面说,不属于合并也不会影响到应纳税所得额和损益,那固定资产也不会影响到应纳税所得额和损益啊,希望老师能够详细的解释,我的意思是如果固定资产初始确认时也是账面和实际不一致
老师,企业合并中取得的资产或者负债,账面价值和计税基础不同,递延所得税的确认影响合并中的商誉或者计入当期损益的金额,不影响所得税费用。这是啥意思
老师,企业合并中取得的资产或者负债,账面价值和计税基础不同,递延所得税的确认影响合并中的商誉或者计入当期损益的金额,不影响所得税费用。这是啥意思
老师,企业合并中取得的资产或者负债,账面价值和计税基础不同,递延所得税的确认影响合并中的商誉或者计入当期损益的金额,不影响所得税费用。这是啥意思
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老师就是也有的负债可能是会影响损益的是不?
您好,是的,有可能有的,比如我们买了办公用品,借:管理费用 代:应付账款 这个分录就是影响损益的,因为管理费用是损益科目
好的谢谢老师我明白了,就是负债他可能是不影响损益的,也可能是影响损益的,要影响损益才会影响所得税费用
您好,是的呢,是这么理解的