借库存商品,贷应付账款,暂估 下一个月发票到了,借应付账款暂估,贷库存商品, 借库存商品 应交税费,应交增值税进项, 贷应付账款或者银行存款
老师 请问 我们库存管理 会出现货到了 但是发票没有到的情况 请问这个我们要怎么处理 是月末暂估呢 还是货到时直接挂应付账款?
老师,您好!我们前两个月购入的水泥当月那时做了暂估,10月份付了货款,但是没有收到发票,这个要怎么做账呀?
老师,我问下比如我销售一个电机,我的销项发票开出了,客户货款已收到了,电机也给客户送走了,可我的进项发票这个月并没有回来,那我销项发票开出后,我肯定要做收入,那进项发票没有回来,我是要暂估入库吗,在下个月发票回来之后在红冲暂估按发票入账
老师,我本月购进货物收到货了,没发票,没给钱,做了暂估,次月初冲掉暂估,然后先付的上个月的货款,付款过了好几天发票才回来,那我这分录咋做啊,借贷分录怎么做
当月付了款,对方下月才开的票,但是我们买进来的已经给别人开出票去了,我们这个月成本就没有,如何入账,需要暂估吗,怎么暂估
老师这是怎么回事 ,我还没报税就自己申报了
无形资产、固定资产处置,报废的话是算营业外收支还是资产处置损益
老师企业所得税季报 营业收入本年累计,营业成本本年累计金额,利润总额本年累计金额单位都是元对吗?季末资产总额是万元对不
以出包方式建设固定资产,预付工程款,用预付账款还是,银行存款
老师,计提工资16000,发放工资的时候忘记代扣社保853.83了,并且有一个人工资没发,实际发放了12500,这样怎样写会计分录呢?发工资的时候
公司收到保险公司事故赔偿500元!怎么列账?需要缴纳增值税吗?谢谢!
老师收到电子商业承兑汇票,分录怎么做,背书转让给其他公司时分录怎么做,中间没有款到公户 出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老师收到电子商业承兑汇票,分录借记“应收票据”科目,贷记“主营业务收入”科目,并同时贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)背书转让给其他公司时,应当借记“应付账款”科目,贷记“应收票据”科目,对吗,老师?中间没有款到公户,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小规模企业。
老师,我接的前任会计做的账,上一年度制造费用-累计折旧有贷方余额,我怎么做分录能冲回?
老师您好,请问餐费计入什么科目呀
老师,哪个是实际累计缴纳的增值税啊
这个月付出的钱,我做了预付款可以吗
借预付贷银行存款 借库存商品,贷应付账款,暂估 下一个月发票到了,借应付账款暂估,贷库存商品, 借库存商品 应交税费,应交增值税进项, 贷预付账款
好的,谢谢老师
不用客气 工作愉快