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当月付了款,对方下月才开的票,但是我们买进来的已经给别人开出票去了,我们这个月成本就没有,如何入账,需要暂估吗,怎么暂估

2022-12-24 19:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-24 19:37

同学,你好 需要暂估 借:库存商品 贷:应付账款

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快账用户2667 追问 2022-12-24 19:38

应付给谁啊?我们已经付款了,付款的时候做的借预付,贷银行

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快账用户2667 追问 2022-12-24 19:38

怎么会再应付呢

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齐红老师 解答 2022-12-24 19:38

借:库存商品 贷:预付账款

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快账用户2667 追问 2022-12-24 19:39

这样不是吧预付给冲了吗,显示对方不欠票了呀!

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齐红老师 解答 2022-12-24 19:39

同学,你好 暂估成本,就是这么做的

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快账用户2667 追问 2022-12-24 19:40

这样在账上就显示这个单位不欠票了是吧

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快账用户2667 追问 2022-12-24 19:40

实际下个月红冲,再做是吗

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齐红老师 解答 2022-12-24 19:41

同学,你好 账上不显示,你自己做台账

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快账用户2667 追问 2022-12-24 19:41

那我要不要放在应付账款,暂估里,这样那个预付里也有那个单位显示欠票呢?

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齐红老师 解答 2022-12-24 19:42

同学,你好 这个可以的,你自己定

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同学,你好 需要暂估 借:库存商品 贷:应付账款
2022-12-24
对的,暂估就是这么。。做账的
2022-04-12
你好 多的红冲 少的补记  
2022-02-21
你好,汇算清缴的时候,对无票结转的成本做纳税调增处理。 发票压根就没有,那之前做无票购进处理就好了,而不需要按暂估入账。
2024-08-01
冲回暂估分录 首先,你之前暂估入账时,假设是购买电缆用于生产经营,会计分录可能是: 借:原材料 - 电缆 200000 贷:应付账款 - 暂估 200000 这个月收到发票后,先冲回暂估: 借:原材料 - 电缆 - 200000(红字) 贷:应付账款 - 暂估 - 200000(红字) 按照发票金额入账 然后按照发票金额 210000 元入账: 借:原材料 - 电缆 210000 应交税费 - 应交增值税(进项税额)[根据发票上的税额填写] 贷:应付账款 - 供应商 210000 %2B [发票上的税额] 多出来的 10000 元就自然体现在原材料的入账成本中了
2024-12-09
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