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老师:那前两个月我已分别核算材料成本,加工费成本与运费成本,然后相加就是总销售成本,那我现在就按老师说的把加工费等按平方分摊至材料成本(就可以看到每一种成品的成本),我该怎么调整已结转的销售成本呢?是按正确的结转方式结转一下,与原来的已入帐的销售成本差异数再在11月份调增调减吗?还是怎样??,

2023-11-12 21:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-12 22:05

您好,把前2个月成本结转分录红冲了,再按正确的金额做分录,就做在本月,不用去调以前月了

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您好,把前2个月成本结转分录红冲了,再按正确的金额做分录,就做在本月,不用去调以前月了
2023-11-12
你好,因为结转成本是按照你实际发生的去结转,而你把加工费摊到材料去算出来的是库存商品的成本,相当于你库存100,可能只用了80,所以成本是只有80的。
2023-11-11
您好,您对应的支出(委托加工等),需要与对应出入库数据匹配,将支出根据重量等信息匹配至对应产品
2023-11-12
你好,加工费有发票的话直接计入加工费就行了,这个没有办法避免,只能是根据发票来做账,材料和加工费一起结转就行了
2020-08-24
你好,实际发生的加工费是需要计入成本的,所以你需要在软件上增加这个加工的成本,一般可以通过制造费用或者委托加工物资来处理。
2020-08-21
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