如果公司即将注销,11月的工资申报应该按照以下步骤进行: 1.确保公司已经按照相关规定及时向税务局提交了公司注销申请,并已经收到了注销决定。 2.在进行11月的工资申报之前,需要先确认11月的工资是否已经发放。如果没有发放,需要向税务局提交0申报。这意味着,需要向税务局提供一些特定的信息,以证明没有发放任何工资。 3.如果11月的工资已经发放,则需要按照常规流程进行工资申报。具体来说,需要准备相关申报材料,包括纳税人需准备《个人所得税汇总报告表》或《个人所得税汇总纳税信息表》,代扣代缴个人所得税的单位需提供《个人所得税扣缴报告表》,以及证明材料等。 4.在申报过程中,纳税人需根据实际情况填写《个人所得税汇缴清算单》和《个人所得税扣缴报告表》,涉及补缴税款的,纳税人需按照规定补缴税款。 5.税务机关将在受理申请后进行核对,如有应补缴的个人所得税,纳税人需在规定时间内缴纳。 至于在个税扣缴端如何申报11月的工资,可以按照以下步骤进行: 1.登录个税扣缴端,选择“综合所得申报”。 2.在“收入及减除填写”中选择“解除劳动关系取得一次性补偿收入”,并填写相关补偿信息。 3.确认申报信息无误后,点击“提交”按钮。 4.完成申报后,记得打印申报报表并加盖公章,以备后续使用。

请问11月发放10月工资 10月工资表没有给员工扣除个税,但在申报10月工资时公司代缴了个税,在11月工资里扣除员工个税,那计提10月个税应该怎么做分录呢?
老师 我公司个税已经申报到11月份了,但是刚发现9月份少申报了一个人的个税 应该怎么办呢 工资已经发了9月的
老师,10月份的工资12月份发放的,意思是11月份没有实付工资,那我申报11月份的个税怎么申报呢?是零申报呢?还是按计提的申报呢?如果11月零申报了,在12月份实付了10月份和11月份的工资,那在1月份是要报2个月的个税吗?
老师好!10月26成立的小规模公司,刚才补申报个税,填了入职时间为11月1号,申报了11月份的个税。现系统提示逾期申报10月份的工资薪金所得税。我本来就想只报一个人的税,但入职又填了11月1号,应该怎么处理逾期申报问题?
刚接手一家公司,发现个税申报不对,1月的时候申报12月所属期的个税是拿12月工资申报的,应该是申报11月工资才对的,我们是下个月15号发上个月工资的,这个我现在要怎么样能调整对啊?
清算报备6月15-30日,现在要报第二季度财务报表,,请问老师财务报表是做报备15日之前的业务来往吗?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
因为公司已经0申报了一段时间,那个人的工资也是0,在填写一次性补偿哪里还是填0就可以了吗?
同学你好 对的 是这样的
那这个是在税务那边同意注销后再申报还是先申报了后再去注销?
同学你好 申报了再注销
哦哦,好的,谢谢
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