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老师,你看图,业主给甲方打款100万,甲方公司扣掉15个点,转给我们85万。 我们要从85万里再拿出5万给甲方的某个人 问题:我们若开85万的发票,里边就多承担了转给个人那部分款的税,,怎么能够避免

2023-11-13 14:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-13 14:37

业主给甲方打了100万,甲方扣掉15个点后给到我们85万。 然后,我们要从这85万里拿出5万给甲方的某个人。 如果我们开85万的发票,会多承担转给个人那部分的税。 现在,我们要找出避免这种情况的方法。 假设我们给甲方个人的那部分钱为 P,税率为 R。 根据题目,我们可以知道以下信息: 甲方扣掉15个点后的金额为 100 × (1 - 0.15) = 85万。 我们给甲方个人的金额是 P = 5万。 如果我们开85万的发票,我们需要支付的税是 85 × R。 但是,如果只收到80万(85 - 5),则只需要支付80 × R的税。 我们的目标是找出如何避免多承担的税。 如果按照85万开票,我们需要支付的税为:85000元。 但是,如果我们只收到80万,我们需要支付的税为:80000元。 两者之间的差额是:5000元。 因此,我们可以考虑将P部分的钱以其他方式支付,而不是从发票中扣除。这样可以避免多承担的税。

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快账用户4016 追问 2023-11-13 14:48

85万是价税合计。 我们现在想那5万用个人卡支付,那这5万就不用开票了。 人家公司给我们打85万,我们就得开85的票,老板想要把那5万货款的税避免掉,

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齐红老师 解答 2023-11-13 14:51

这个最好是开票哦 不开票容易被查

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快账用户4016 追问 2023-11-13 14:54

现在我想:老板无非就是想要节省税,那多找一些这个项目有关的进项发票抵了(也算是另一种形式上少交税了)

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快账用户4016 追问 2023-11-13 14:55

5万价税合计。税才5800元,那多弄5800元的进项税不就可以了?

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齐红老师 解答 2023-11-13 14:57

同学你好 是的 最好是都有发票

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业主给甲方打了100万,甲方扣掉15个点后给到我们85万。 然后,我们要从这85万里拿出5万给甲方的某个人。 如果我们开85万的发票,会多承担转给个人那部分的税。 现在,我们要找出避免这种情况的方法。 假设我们给甲方个人的那部分钱为 P,税率为 R。 根据题目,我们可以知道以下信息: 甲方扣掉15个点后的金额为 100 × (1 - 0.15) = 85万。 我们给甲方个人的金额是 P = 5万。 如果我们开85万的发票,我们需要支付的税是 85 × R。 但是,如果只收到80万(85 - 5),则只需要支付80 × R的税。 我们的目标是找出如何避免多承担的税。 如果按照85万开票,我们需要支付的税为:85000元。 但是,如果我们只收到80万,我们需要支付的税为:80000元。 两者之间的差额是:5000元。 因此,我们可以考虑将P部分的钱以其他方式支付,而不是从发票中扣除。这样可以避免多承担的税。
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同学你好 1.对的 2.挂靠的也得做成你们自己的项目然后挂靠方给你开发票你做成本
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你好,你们开给挂靠公司的时候按减去这1.5的金额开
2022-01-15
步骤1:收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时 由于这30万是作为预付款的增加,因此贵公司应将其记入“预付账款”科目。同时,由于这30万是厂家给予的返利,可以将其视为一种“商业折扣”,记入“财务费用”科目。 账务处理如下: 借:预付账款 300,000 贷:财务费用——商业折扣 300,000 步骤2:收到厂家票折的发票时 当收到发票时,应将发票金额与预付账款之间的差额记入相关科目。如果发票金额大于预付账款,则差额为应支付给厂家的款项;如果发票金额小于预付账款,则差额为厂家应退还给贵公司的款项。 假设发票金额为F,账务处理如下: 1.如果 F > 300,000,则:借:库存商品/原材料等 F贷:预付账款 300,000应付账款 F - 300,000 2.如果 F < 300,000,则:借:库存商品/原材料等 F贷:预付账款 300,000财务费用 300,000 - F
2024-01-15
你好;  这个是可以的; 你支付代扣个税;这个是合理的 ;2.  要哈; 包工头如果税务局代开发票没有报个税的; 你们 要补报个税的; 3.   如果逾期没有报; 作为扣缴义务人; 你们会可能罚款的 
2023-05-31
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