业主给甲方打了100万,甲方扣掉15个点后给到我们85万。 然后,我们要从这85万里拿出5万给甲方的某个人。 如果我们开85万的发票,会多承担转给个人那部分的税。 现在,我们要找出避免这种情况的方法。 假设我们给甲方个人的那部分钱为 P,税率为 R。 根据题目,我们可以知道以下信息: 甲方扣掉15个点后的金额为 100 × (1 - 0.15) = 85万。 我们给甲方个人的金额是 P = 5万。 如果我们开85万的发票,我们需要支付的税是 85 × R。 但是,如果只收到80万(85 - 5),则只需要支付80 × R的税。 我们的目标是找出如何避免多承担的税。 如果按照85万开票,我们需要支付的税为:85000元。 但是,如果我们只收到80万,我们需要支付的税为:80000元。 两者之间的差额是:5000元。 因此,我们可以考虑将P部分的钱以其他方式支付,而不是从发票中扣除。这样可以避免多承担的税。
老师,现在我这边有一个实务的问题,需要亟需解决,甲乙丙三家公司,丙欠甲方1000万元,甲是乙的供应商,乙销售甲的产品,现在甲乙丙三方签订一个债权债务转让协议,约定将丙欠甲的1000万债务转让给乙,乙将1000万还给了甲,这1000万到时候甲会以货的方式发给乙,但是不开发票,这样我怎么才能把这1000万的账平掉了,对方给我出主意说叫我们把这1000万挂账,计提坏账,通过两年的时间把这笔款计提坏账给计提掉,我觉得这样有风险,现在不知道怎么处理好,麻烦老师给我个建议
老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
亲想请教一下你:现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万(他并没有拿钱,是让公司出的钱,现在他在公司账上还有50万,公司扣除这个代付的30万后,还差他20万未结),现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他(因为对方还欠他一些钱,加上我们这个30万,合计有200万吧)这样操作可形吗?我的意见是内账是可以理解,站在外站的角度的话,这个账平不了是吧,因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司,我们的账平不了,所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万,(因为正常模式是甲方退回30万给到我们,他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的)这样操作相当于我们损失了30万的成本发票,所以要收挂靠人的7.5万税,2.这个账外账还是平不了是吧?
老师,你看图,业主给甲方打款100万,甲方公司扣掉15个点,转给我们85万。 我们要从85万里再拿出5万给甲方的某个人 问题:我们若开85万的发票,里边就多承担了转给个人那部分款的税,,怎么能够避免
请问老师,零售商享受图书免收增值税包括每季度开发票超出的部分吗?
个人抬头的手机费可以开个人普票去公司报销吗
有两个主播,一个没成交工作室另一个成立工作室,结算的时候可以把他们两个的收入都打给这个工作室吗?我们公司和他们需要签订一个协议写明这个钱都打给这个工作室?还是让他们自己做协议
老师,请问工资一直是报0工资,然后又购买有社保,那么账上一直挂着1-6月的社保共2730.48元,这个都是法人的社保,以后也不用在工资上扣回来的呢,应该怎么平了它呢,我挂 在了:其他应收款-个人社保部分
实收资本需要交印花税吗。
员工出差老板就发餐补200元,不需要发票,分录怎么写?这个200元可以进行企业所得税税前扣除,涉及到员工个税工资?
公司卖固定资产车子,没有开发票,报税填无票收入,请问这个收入填货物劳务未开票收入还是填服务无形资产未开票收入
员工出差老板就发餐补200元,不需要发票,分录怎么写?这个200元可以进行企业所得税税前扣除?
你好,老师,请问维修的产品500元寄去给厂家了,公司的维修仓入了500元,这500元如何用分录体现呢
老师,你好,公司给客户公司的采购返点,这个钱采购不能开票,该怎么处理?
85万是价税合计。 我们现在想那5万用个人卡支付,那这5万就不用开票了。 人家公司给我们打85万,我们就得开85的票,老板想要把那5万货款的税避免掉,
这个最好是开票哦 不开票容易被查
现在我想:老板无非就是想要节省税,那多找一些这个项目有关的进项发票抵了(也算是另一种形式上少交税了)
5万价税合计。税才5800元,那多弄5800元的进项税不就可以了?
同学你好 是的 最好是都有发票