你好!是的,是可以的了

老师,公司购买空调、热水器、洗衣机、风扇用于送客户开业,购买这些东西拿到的是专票,我们可以全额做招待费吗?
老师,请问一下,平时买水果招待客户,没有开发票,和水果店沟通好,等到月底 汇总一次性开票。 这样子 平时做分录的时候 借预付账款 贷银行存款 然后收发票的时候 就 借 管理费用—福利费(或者业务招待费) 贷预付账款 这样子可以吗??还是怎么做账更好?
公司买一堆东西,然后用来赠送客户,这个收到发票一次性做到招待费是可以的吧
老师问下公司充值5万元的餐费酒店送了1万5的餐券用于日后招待客户使用。饭店也开了5万的发票。账务处理我可不可以直接一次性入到招待费里?
我们公司是一般纳税人,在个体户那里买的白酒用于招待客户,收到的是普票,我们公司收专票划算一些吧?可以抵增值税
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
我还想问一下,就是有个公司给我们开价外费用的票,这还什么意思
你好!这个价外费用应该跟货物一起入账
对方是有罚息,这个罚息我们可以做成本吗
你好!你们可以做费用
那跟货物一起入账不就是入了成本吗
你好!是货物的罚息,就入货物的成本就好了
还是说要把这部分单列出来,列个费用
你好!是这批货物的罚息,就跟这个货物一起入账