你好,扣除项目这是差额交税才填写的,如果不是差额不用填写。

小规模纳税人增值税申报,附表1:服务、不动产和无形资产扣除项目明细是填什么的
增值税附表三(服务,不动产和无形资产扣除项目)填的是什么数据
老师,在填写申报表的时候,附表三服务、不动产和无形资产扣除项目明细,第一列本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)的金额是25072,那后面几列要怎么填
增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)附列资料(一)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细,这张表是营改增纳税人销售了不动产或无形资产才要填的吗?
老师,小规模检测服务公司季度销售额是含税850元,增值税及附加税申报表附列资料一(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)需要填写吗?
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老师,自然人电子税务局汇缴就是法人登录哪里,我不会操作,是法人扫码,还要选单位申报。这些不会
工商年报里的纳税总额包含个税吧?
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租个人房租一年1万,代开发票交了200元税是房产税吗?我公司要申报个税吗?
向个人购买,小额零星支出标准是多少可以凭收据扣除。
公司原先只有维修业务,新有了模具制作业务,制作好了直接交货给客户,没有计入库存商品,先计入了生产成本,直接结转到主营业务成本,这样可以吗? 第二个问题是维修的成本和模具制作的成本不好区分,可以主营业务收入分两个 维修收入 和模具收入 ,主营业务成本全部计入 维修成本 吗?
公司租的房可以做固定资产吗?
作为一般纳税人贸易公司,拿到农户开的自产免税普票,可以按票面金额 ×9% 计算抵扣进项,等同于专票抵扣效果,普票也可以当专票一样抵扣??
但是我们现在不填就是无法申报
老师能帮忙解释一下什么叫 有扣除项目呢?
银行收入减去成本,按照这个来交增值税的。
但是我们不是,现在确实不填这个增值税表无法通过
第一,列价税合计填写收入,这个填写不了吗?
列合计数可以填写,主要是想问一下为什么这么写?
因为我们属于服务行业,只能开6%税率
你好,扣除项目是差额交税的收入减去成本,按照这个来缴纳增值税才填写的,这个还不明白吗?比如你的收入是100,成本是80,他按照二十来交增值税,但是普通企业它是按照100来交增值税,就是这么个差别。
明白这个意思了,但是不太明白为什么必须写一下合计,是只有6%税率需要写还是都需要呢?
哦,对的,是的,只要开了服务第一列就得填写,这个是规定。