借:应付职工薪酬 贷:应收账款-甲方
老师你好 我是建筑施工企业 甲方将工程款打入农民工工资专户 劳务公司委托我公司代开工资 发票已开 部分款付给劳务公司 另一部分农民工工资由我公司经农民工工资专户付给工人 请问如何做账务处理 谢谢
您好,老师,想问一下受托加工物资结余如何处理呢?我们是受托加工方,接受委托加工的材料生产产品,现在结余一部分受托加工材料,委托方也不要了,我们应该怎么处理呢?而且涉及去年的材料结余
老师你好,我们公司提供农民工工资表给甲方,甲方直接把工程款转入农民工名下,账务应该怎么处理?
老师好,委托加工物资,我方是委托方,支付加工费,有两个问题,1、我们提供一些原材料如何财务处理?2、我们会有人员的参与,人员的费用如何财务处理
老师,你好,我想问一下甲方委托代付给我们的民工工资应该如何账务处理呢
齐红官方答疑老师职称:注册会计师2025-05-1510:35单独做一个借财务费用手续费贷,其他货币资金微信零钱,他几月份扣除你知道吗关键是他2月才提现,要求把1月微信提现手续费就做1月
老师那老板要求当月的微信收入提现手续费要算到当月的费用,比如1月的微信收入1000,2月2号提现,提现的时候手续费是从微信零钱扣除的,不是从提现1000扣除的,如果是从提现金额扣除,就可以做,借其他货币资金999借手续费1贷主营业务收入,那从微信零钱扣除,怎么反应到当月啊,
工资发放被退回重新转可以借银行存款,贷银行存款吗
发票开错了。重新开具发票时,为什么要提供身份证和合同?
老师,还是不明白在从微信零钱扣除手续费,的做账比如1月收入总共1000元,2月2日提现到银行卡,借银行存款1000贷其他他货币资金微信1000,然后借财务费用手续费1贷其他货币资金1元,然后2月收入总共2000元,做借其他货币资金2000主营业务收入2000元,到3.1号提现,要提现2000但是之前1月扣了1元手续费,只能提现1999了,还要从1999里面扣1.99的手续费,这样再怎么做分录啊
老师您好,我想问下就是从别的公司转进来100多人,然后我这个月做工资,报个税,现在情况是我申报个税入职时间我应该怎么填合适
老师,超市自己采了一批货,4月付的款,5月入得库,我正常应该是4月做笔付款的帐,借:应付账款贷:银行存款,5月在做入库的帐,借:库存商品贷:应付账款,现在结转4月主营业务成本的时候发现有这里的供应商的成本因为4月有销售,这样咋弄?正常结转成本吗
本年利润借方表示亏损。 那为啥本年利润 分录在贷方 亏损的时候 借利润分配未分配利润贷本年利润
管道设计费计入固定资产原值吗
老师,当月的微信收入,当月做其他货币资金1000主营业务收入1000.都是次月提现,比如2号提现的,但提现的时候手续费从微信零钱额外扣除的,不是从提现金额1000里面扣除的,怎么做账啊
应付职工薪酬如何平账呢
自己正常按工资表计提就是
那这个工资表是可以入成本的哈
本身就是你们的成本的呀。你们雇佣的人,甲方只是代付工资
以前劳务一般都是需要提供发票,我怕这种税务不认,到时汇算清缴要调增
该提供发票得提供发票哈
工人提供不了发票呢
提供不了发票还是得申报个税,只是支付的款项不能税前扣
个税肯定要申报的
劳务报酬,没有发票就不能税前扣除的