你好,这个固定资产是服务于厂房的建造?
老师,请问下,我公司购入办公楼,已经开票,房屋交付了,但是没有使用。后期准备装修了再使用。我们现在房屋入账是固定资产次月开始折旧,装修计入在建工程,装修好转入固定资产;还是计入在建工程,等后期装修好转入固定资产?
我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,现在已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,这个是不是也要入账做长期待摊费用
老师,请问下,公司购买土地自建厂房,前期土地平整已经结束,土地平整费用我是记入 在建工程的,是否可以单独转为固定资产,还是说要等厂房建好验收完一起转固定资产。 在顺便问下,土方平整费是否记入无形资产更好些
老师,我们公司现在在建厂房,购买的一些固定资产没票,折旧就没有入在建工程,入了开办费。好方便后面汇算调整理。这样可不可以
交易性金融资产购买时发生的的交易费用计入投资收益这句对吧老师
老师,请问电脑折旧按照怎么来核算的
这个分录怎么写,怎么写分录
手工核算的话,会计核算软件版本号填什么
你好!老师,总公司与赔偿方签了赔偿协议,总公司开出了发票,赔偿方也付了款,总公司作收入收账了。但这工程是子公司做的,子公司又开出发票给总公司,总公司也汇款给了子公司,请问总公司这笔款如何做会计分录?这样的操作流程对吗?
老师,原本科目余额表上应付账款人是A,但是A离职之后B把钱转给你A,现在公司把钱发给了B,我要怎么做账呢
老师,这个变动成本数据为什么总6050呢,他不是固定成本吗
其他应收款发生减值计入那个科目?
老师你好,我这边单位是个农机合作社,给对方开发票是现代服务费,开了69605.89的发票,他们那边只给打了35420元,剩下的用他家化肥顶剩余的钱,我该怎么入账
这家公司多年未经营均为零,现在银行账户也为零,利润表没有任何发生,请问这个报表报有什么风险吗?存货现金都有账面余额,我需要进行处理
是的,如果有发票的话,折旧肯定是入在建工程了
你好,这个固定资产是服务于厂房的建造,那不管有没有发票,折旧都应当计入 在建工程 才是的
主要是愁后期如果实在没票再做调减,很麻烦。后期能拿到票就没什么关系
你好,这个麻烦也是没有办法的
好吧,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利