你好,需要看什么税款 工资薪金个人所得税,是根据员工的工资薪金申报 增值税,如果是一般纳税人是根据销项税额,进项税额申报。 附加税,是根据增值税申报 企业所得税,是根据利润表的收入,成本,利润总额填写申报
印花税申报,是真的按合同来的吗?我们公司建筑企业,一直以往都是按开票收入的不含税金额申报印花税。比如说一个工程,工程合同金额巨大,我们都是根据每月开票数即销售额的不含税金额申报,这样做对吗
请问:加计递抵减的销售额确定问题,是以哪个数为准,因为我公司增值税报表和企业所得税报表销售额不一样,有第二年的租赁收入,企业所得税按期确认收入了
老师,税务局的增值税额和我账面利润表营业收入金额不一致,导致申报企业所得税金额和税务局提示的免税销售额有差异,最终我是按照我的来申报的,这种情况有没有问题?
老师,我们家是生产型出口企业,我销售额中有一部分是按来料加工出口 申报是按免税销售额的 我想问下进项税额转出的金额要怎么匹配算出来呀?
老师,请问一下,如果我的工资税前收入超过了42万,个税税率是25%.那我后面的工资不按照工资薪金算个税,按照劳务报酬所得算个税,是不是想对来说缴纳的个税少一些?
老师,第1项的税,我每月申报的时候咋没有看到过?这个在哪里申报?有操作步骤吗?
印花税的账务处理:我们公司税务局核定是按次申报的,那我到了月底计算一下计提,借:税金及附加,贷:应交税费—应交印花税,等次月15日缴纳的时候写,借:应交税费—应交印花税,贷:银行存款,这样做的账,是不是正确的,老师?
个人以无形资产出资的时候,是不是要涉及个人所得税,相当于先卖后投?
请问,增值税缴纳后更正申报后不交了,可以转到下一个年度抵吗
老师,一般纳税人本月开具证明普票,没有开具专票,那么需要取得进项专票吗?还是取得普票进项就行
我是旅游业,游客投诉后的赔款,做什么科目?
老师,更正23汇算报表,申请退税,需要更正财务报表吗,我们是小企业
老师,开不出来发票怎么办
贸易公司运费计入经营成本吧!
我刚咨询了代办财务方面的事情,财务提出了一个问题:在新的公司法下,以无形资产出资的股东在后期的股权变更和盈利方面会面临高达20%以上的税,公司良好情况下,这是一笔没有必要巨额支出。即使公司注销或减资,无形资产方都缴税。 这是什么意思?无形资产出资,后期股东变更或者盈利,这不是本来就20%的个税吗?如果是合理的平价变更,也不涉及20%个税吧