附加税费是那样子 主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 增值税=收款金额÷(1%2B1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免
老师预缴增值税及附加税。借方:应交税费~各种附加 贷:库存现金 月底是不是要计提出这部分预缴的增值税啊,借:税金及附加 贷:应交各种税费
老师异地预缴的附加税和印花税,月底还需要做计提分录吗? 缴纳 借:应交税费――附加税/印花 贷: 银行存款 月底计提 借:税金及附加 贷:应交税费~附加税/印花税
老师计提增值税和附加的时候分录是这样的吗? 借:应交税费-应交增值税销项税 税金及附加-城建 贷:应交税费-未交增值税
你好 请问附加税计提分录 是不是 借 税金及附加-教育附加 贷 应交税费-教育附加
老师,计提本月增值税和附加税附加费的分录是借税金及附加,贷应交税费么?
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
去年收到对方的租金,今年才给对方开票,要做未开票收入吗
我接了一个小规模业务应该是不多,也没凭证,什么也没有呢,什么也没转给我,只把财务负责人改成我了,有这样的吗?
老师资产负债表里的未分配期末利润减去年初利润不等于利润表的净利润本年累计金额要怎样查,差了146.17元
收到,那那个城建税和教育费附件计提是借税金及附加,贷应交税费不
是的,就是那样计提的
教育费附加贺地方教育费附加可以合计在一起放教育费附加不?还是最好分开
需要分开计提的哈