是录入营业外支出-滞纳金

老师,补交20年无票销售5000元产生的税收滞纳金正常记入营业外支出,分录这么做是否正确 借:以前年度损益调整 贷:营业外支出 缴纳滞纳金 借:营业外支出 贷:银行存款
老师:问一下,补以前年度税款,所产生的滞纳金,可以做在今年的营业外支出吗还是一定要做在未分配利润?
请问老师,补交以前年度增值税产生的滞纳金怎么做账,放今年营业外支出,还是冲未分配利润
请问老师,补交以前年度增值税产生的滞纳金怎么做账,放今年营业外支出,还是冲未分配利润
汇算清缴调增滞纳金,不涉及补税,但为了让利润表一致,是不是将营业外支出调整到年度损益,麻烦老师看一下是否正确 借:以前年度损益调整 贷:营业外支出-滞纳金 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
经营性应付项目的增加,是怎么计算的?
收到股东投资款的分录
请问分公司亏损,注销的时候如何记账把这部分亏损并入总公司?
老师,工地出意外赔钱了,这部分费用能作为营业外支出能抵所得税吗
四月份取得的发票 八月份再拿来做账可以吗
老师,一般纳税人开了40万票出去,只有20万成本票,怎么合理避税
请问老师,申报个体工商年报里面有个资金数额,这个填什么
老师您好,小规模纳税人生产企业开出的普票也是一个点吗
会计学堂可以代办继续教育么?费用怎么收的
朴老师,请教个问题,我们公司23年的时候欠社保当时报企业所得税的时候,没有交社保,然后就纳税调增;24年有没有交24年的,24-25年的社保没有交,如果我26年1-5月交了,我是不是可以调整105000表直接把金额填写成纳税调减!同时填写105050表其他列示。 这样做有没有税务风险!
之前都做成未分配利润了,同在是滞纳金没但在企业所得税年度报表里。要调整表的话会产生退税?
这个不能税前扣除的。做在哪年都是一样
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。