能,处置时能开13的专票

老师好,一般纳税人处置09年前的固定资产,能开具3%专用发票吗?能抵扣吗
(1)8月17日,将一台使用多年的闲置生产设备对外出售,该设备购入时间为2008年2月(购入时当地固定资产未纳入抵扣范围),取得含税收入20.6万元。(2)8月23日,购进工具一批,含增值税价格为5300元,取得增值税普通发票。计算应纳税额
你好老师!我公司是一般纳税人,现在准备处置今年4月采购的几台叉车,对方要求开发票,请问普票和专票都能开,还是只能开普票?
老师您好,我家是一般纳税人,以前购入的固定资产收到的是普通发票,现在要处置可以开专票吗?
老师您好,一般纳税人处置固定资产开票税率是多少呢,购入时取得的是普票
自产自销30万 汇算清缴怎么做
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?