你好,是普票还是专票?

上月开的红字发票开错了,如何冲红
老师 上月对方公司给我司开具了进项发票,本月我已认证,现在对方公司说发票开错了要冲红。请问这情况是我司开具冲红发票还是对方公司开具冲红发票?具体要怎么操作,如果是我司开具冲红发票要怎么操作?
老师,一般纳税人,9月份开了一份红字发票寄给对方,对方这个月发现红字发票开错了,我这份跨月的红字发票该如何处理?在开票系统上。
你好!元月9日开红字发票应该冲22年12月28日的票,结果冲了23年元月6日开的发票,现在才发现冲错票号了,请问怎样才能把元月6日的错冲红字的票解除了。对方已入帐。
老师您好,数电票我开错了,刚确定开票完了就发现开错了。马上冲红了。重新来一张正确的给对方。对方会发现这种错误的冲红的票吗?对购方系统中怎么样的存在?
老师好,房地产企业,项目部伙食(买菜钱,没有发票)是否可以税前扣除?
老师好,我们公司给员工补交今年1-3月社保,但是实际从3月份开始发工资,那我计提社保个人部分和单位部分该怎么做呢
开办费现在可以做到长期待摊费用不
老师贸易公司有好的名字取没
请问一般纳税人专票不见了,还可以勾选抵扣吗,纸质的
老师,我们经常收到员工的个税申诉,但是在电脑扣缴端已经没有他们的信息,有没有可能财务换电脑了,然后人员信息没有全部更新过来?现在领导的意思是让我去税务局大厅一次性清理所有离职没有改非常的,想确认一下是哪种可能?
老师 ,下午好 ,请问一下,建筑业,包工头要开票给我们,但是没开,可以用我们给他的工人代发工资来报个税嘛,然后我们就用工资做成本
在去年12月的时候做了一笔收取现金的分录,但是收据时间是今年1月份收取的,现在有什么好的办法处理吗?
老师您好,22年买的车,当时进项是正常抵扣的,今年3月出售了,正常申报卖车的收入,我公司进项税有留底,这部分卖车的销项税能抵扣留底税额吗
二房东预收租客房租,增值税是按预收一次性缴纳增值税还是,按权责发生制交增值税?比如3月1日,租客交了3个月房租,我4月申报,是按3个月房租全额申报增值税还是只确认3月的房租收入?根据财政局哪一号文件执行。
运输专票
若对方没有抵扣,我们在税控盘中申请红字发票信息单,再根据单号开红字发票
没有抵扣,但是我申报增值税了
这个月申请红字发票,上月的,是要正常申报增值税
上月的发票,对方说开错了,要我冲红
但是我已经申报增值税了
是需要正常申报,因为跨月了
那怎么处理这两张发票
这月开红字发票,红冲收入,再重新开发票,再确认收入
重新开发票的话,不就是这个月,那12月申报11月份增值税,那10月申报增值税咋弄?
10月申报增值税,正常按开票的申报。
冲红十月发票,10月已经申报了!不用处理??
冲红十月发票,10月已经申报,不用处理10月的申报
这不会产生重复申报两张发票吗??
不会,红冲后,是负数收入