1.记录支出:将该笔支出记录在公司的账目中,可以将其分类为“办公费用”、“差旅费用”或其他合适的类别。 2.发票处理:将发票原件妥善保存,并将其复印件附在相应的账目记录之后。 3.税务抵扣:在所得税申报时,将该笔支出作为公司合法的税前支出进行申报,以进行税务抵扣
我们公司酒店目前没收入,但是那些费用发票,怎么抵消啊?因为我们目前没有走公账,都是老板转给一个出纳私人银行卡,再微信转账报销的,假如这些费用都开发票是公司抬头,但是不是从公司公账出去的,是个人报的,金额对得上,但是发票是公司,费用出去是个人的,这样有影响吗
公司老板买了个手机给自己用,开具了公司抬头的发票。但是没有对公走账,自己私人付的钱,这笔账务该如何处理?
公司老板不知道哪里拿来好多的汽车加油发票, 抬头是公司名称,发票内容是汽油和金额。 这样的发票可以做费用成本吗?可以所得税税前抵扣吗?
老师,我们公司收到对方公司员工个人账户转到我们公司账户的费用,但是后期开了发票抬头是对方公司,相当于发票抬头和付款人对不上怎么做账啊?
老板个人消费开了公司抬头的发票,拿到公司用于所得税抵扣,但是这笔金额不用转给老板,应该怎么做账?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
我们公司只有一本账,我应该怎么做会计分录啊,如果计入管理费用,我的贷方科目是什么啊?
这个借管理费用 贷其他应付款 这样
但是这笔款项不用支付给他了,挂其他应付款岂不是一直在账面挂着?
同学你好 对的 是这样的
还有别的方法吗?一直挂其他应付款金额太大也不行啊
把钱还了就可以呀
这个钱不用还,只是用发票来抵扣所得税而已
这个需要给法人才可以的哦
股东太多,都是个人消费拿票给公司抵税而已,不用付款
那不行哦 这个属于虚开发票