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老师,我们买材料多付了0.6,对方开票没有开着0.6,我改怎么入账

2023-11-16 15:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-16 15:58

多付的挂营业外支出就是

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快账用户1837 追问 2023-11-16 15:59

多付的挂营业外支出?这样合理吗

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齐红老师 解答 2023-11-16 16:00

合理的哈,就那样子做

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快账用户1837 追问 2023-11-16 16:01

是前面的问题 了,可以直接计入营业外支出?

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齐红老师 解答 2023-11-16 16:04

嗯嗯,就那样做,吧账摆平就是

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多付的挂营业外支出就是
2023-11-16
借管理费用0.06 借库存商品  -0.06
2024-09-09
你好,这样的可以先做个入库单,不入账的呢
2021-10-28
你好, 暂估入库会计分录: 借:原材料 贷:应付账款——暂估应付账款 下月初红字冲销原会计分录: 借:原材料(金额红字) 贷:应付账款——暂估应付账款(金额红字) 后收到发票账单时: 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等
2020-09-08
您好,按实际的1475做账就可以
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