您好,这个的话,你们是 借 银行存款300 贷 预收账款300 借 财务费用3 贷 银行存款3

我们和商业保理公司就甲方的应收账款签了个有追索权的保理融资业务,比如融资300万,保理公司通过他自己的银行账户把这三百万直接打到我们的三个供应商的账户里,我们应该怎么做账?可不可以把保理公司过账这个账户虚拟成我们得账户做账?借:银行存款300万(保理公司账户)贷:短期借款,然后借:应付账款(供应商1) 贷:银行存款(保理公司账户)?谢谢!
老师上午好,请教一下我公司收到云信融资单,,对方开给我们是二百万,,我们银行实际到账195万多,,利息和手续费银行自动扣除了,,这笔会计分录要怎么做,,收到云信融资单是 借:应收票据200万,贷:应收账款200万吗,,后面实际到账和利息手续费有点绕晕了不知道会计分录要怎么做
你好老师,银行有内扣手续费例子,就比如我们开票给对方1000美金,应收账款就是1000美金。对方付给银行是1000美金,最后到我们账上只有990美金。这10块钱差额应该怎么做账?因为内扣手续费我们是没有手续费回单的。是这样做账吗?借 财务费用手续费 贷 应收账款
老师好 ,是这样的,我们公司跟国企做生意。国企付款给我们都是通过银行融资给我们。比如这次300万收款,银行会先进账300万到账上,然后又划扣3万元贷款手续费,请问我应该怎么做账?
郭老师,我们让融资公司帮忙还贷款,比如还500万,融资公司还给贷款银行500万,还了后银行又贷出来给我们500万,我现在拿这500还给融资公司 现在只有收到银行500万这张回单,做的借银行存款,贷短期借款,和我们转还给融资公司500万回单,借应付账款-担保公司,带银行存款 好像做不对,我要怎么做分录,做几笔
老师,,6500一个月,社保个人部分也不用我出,有个税吗,在工资表里面需要备注社保部份吗?
老师,票面金额开4633元,按13%,不是也能低货款4100元吗 但我们领导觉得票面金额4633元,然后低货款4633元减去票面税费602.29元,抵货款4030.71元。我是觉得这种方式没有一个乐意这么干的。
你好老师,我现在系统上的银行数和实际账不一致,现在实账少,系统数多,现在一调账就显示银行余额不足有什么好办法调账
2025年,工商年报中纳税总额,包不包括2025年已退回的增值税留抵退税?
老师,个体户工商年审是年报吗?
我有一家刚要移交出去,得准备哪些资料和对方交接呢
公户收到所得税退税,借银行存款,贷所得税费用吗
请问一下,我们公司的收入分为电商收入和线下收入,线下收入就是客户直接打款到公账然后我们开票给客户。电商收入,有一部分客户回后台申请发票,大部分客户是不需要开票的。那我如何准确的申报收入呢?电商平台收入如何拆解有票收入和无票收入呢?电商平台都算无票收入可以吗?电商平台的开票和线下订单的开票又要如何准确区分呢?有的客户这个月的订单过好几个月才申请开票呢,我现在就是不管几月份的订单开的票,是当月开的票就算是当月开票收入。支付宝提取到公账上的钱就是平台上的收入总额(开票+无票)对吧?每次外账公司让我报收入和无票收入我都还是乱乱的有点理不清。[捂脸]
老师,请教一下。公司有大巴车,有乘客需要包车的时候司机的工资就按天出车来计算,一天200元。月底结账。公司支付给这些司机的工资时候应该怎么做账,公司不帮这些司机购买社保。需要怎么申报
老师你好,年终奖12月份计提1月份发放个税是不是在2月申报期申报?汇算时实际发放金额是不是可以算进去
老师好,比如这个月收到了银行融资贷款手续的发票,这笔发票我已经在上个月计入 借 财务费用 2万,贷 银行存款 2万,,那现在收到了发票,我该怎么做账,里面2万中,有1200为税费,我该怎么冲上次那笔帐,是不是这样做账 借 财务费用 18800 应交税费-应交增值税-进项税额 1200, 贷:财务费用 20000(这笔是上个月的费用发票,这个月收到发票的)
对,你说的这个没错,也可以直接借 应交税费-应交增值税-进项税额 1200 贷 财务费用1200