可以的,没问题的哈
老师,现在小规模企业开专票有优惠政策是1%税率,客户要求开3%税率的专票,可以开吗
咨询服务费现在国家优惠税率是1%,我公司可以要求对方开税率是3%的专票吗?
老师小微企业的现行优惠税率是1%,对方是一般纳税人,对方要求要开专票,税率开要开成正常3%的税率,可以吗
老师 小规模纳税人属于小微企业,开了两张专票,可以开1%税率的,但是对方公司要3%的发票,就开的3%,报税的时候可以改成1%报吗?
老师你好,我们单位是一般纳税人,22年跟对方公司小规模纳税人签合同增值税专票税率3%,今年24年收到发票对方公司开来的专票税率1%,可以要求对方重新开具3%的专票给我吗?
老师,跨月红冲发票怎么操作
老师,生产需要公司安排职工去学习产生的住宿,餐费都入教育经费吗?
老师我们24年用金蝶软件结转本期损益,有一笔分录,不明白,借以前年度损益调整9万,贷利润分配提取法定盈余公积9万,这是什么意思
老师项目去年的,今年签合同可以吗
老师,固定资产清理需要挂二级明细吗?
公司是刚成立的一般纳税人企业,4月份没有任何业务发生,现在申报增值税,附表5提示减征政策适用主体未选择,请确认是否享受六税两费减征政策,如享受该政策请勾选,本期是否适用小微企业六税两费减征政策为是,我选择了是以后又提醒请核实您公司是否为小型微利企业,我提交不了报表,是为什么,我应该如何填写
住宿费开专票还是普票
老师您好,买A产品,赠送B产品,怎么做账?赠送的产品视同销售吗?
老师,老板的投资款可以归还吗?分录要怎么做?
A公司课题费收入10万于2022年入公司其他业务收入并纳税,课题发生支出计入费用支出4万元,2024年上级决定将此课题转给B公司继续,请问剩余的这6万元A和B单位分别需要怎么做张?A已经纳税了是不是转B的剩余金额不用再交增值税了?两单位间不用开发票了吧?
老师我开了一张3%
税率的专票,票上税额是4685.24,我手动算的税额是4825.80问出在哪,开票金额是160860
那个是自动计算的160860/1.03*0.03
老师,那么我是小微企业(农民专业合作社)现在要销售160860元核桃果,需要开给对方一张增值税专票,老板让核算一下这笔业务一共需要上交税务多少税款,是不是这样计算: 增值税:=160860*3%=4825.8 附加税=4825.8*10%=482.58 印花税=160860*0.03%=48.258 所得税=(160860-成本)*25%*20%
是我写的那样计算的增值税
那我写的附加税,印花税和所得税对吗
增值税算错了,附加税就错了
老师我的意思是计算方法对吗,
增值税:=160860/1.03*0.03 附加税=增值税*10% 印花税=160860/1.03*0.015% 所得税=(160860/1.03-成本费用)*25%*20%
老师写的算法印花税是按现在的减半政策吗
是的,就是那样子的
老师所得税我算不对呀,按照你现在给的公式
我写的思路没错的哈,只是你的售价太低了
那我这样怎么出所得税额,我们售价就这么多收5500一吨,销售5600一吨
就是前边我写的思路
算出来是负数,对吗,难道税局还要给我补退税吗,我怎么理解这个负数数额
尼的售价低于成本就是负数
我售价没有低于成本呀
那么你计算的公式中的数字就有错误,检查一下是收入问题还是成本问题?