你好,同学 按照9月底的科目余额表录入,作为期初,后续10月份开始新发生的业务开始做账即可

公司之前都是代理记账,4月份我接过来,按照代理记账那边给的3月份科目余额表进行建账,填完科目期初查询,建完4-6月份的账务,把6月份的资产负债表打印出来,登录国税局报税,发现6月份的资产负债表年初余额和税务局那上边的年初余额不一样(但是税务局报表上的年初余额能和资产负债表的对应上)。为什么?
老师你好,我们是9月把外账接过来做账的,现在要把8月份的科目余额表录入,请问这样录入是对的吗?后面系统自动生成的30647.38是不是9月份的期初余额
老师请问,我们公司以前是用另外一个系统做的账 9月份开始用新的系统做的 我已经把之前1—8月科目余额表打出来 期初录好了 现在把9月份的结账 我打出现金流量表要申报 为什么现金流量表本年累计数只是9月份的金额
老师从代账公司接账,我想下个月重新开帐,也就是期中建账。请问期初设置,就按上个月的科目余额表明细录入可以吗?
老师您好,请问:我刚接手一个户,是8月9号接手的,可是前任会计给的科目余额表中银行存款的期末余额,和我打印的7月底银行明细对不上,而是和6月底的银行明细可以对上,那是否说明7月份的三笔银行业务,前任会计没做账、需要我补在9月的账中?蟹蟹
老师,我想问一下就是做工资的时候会扣除一个员工服务押金,然后月底计提的时候应该怎么写分录了,
想考证,但没资。怎么办
老师广州的企业,个税申报的时候有一批新员工要增员,有统一的增员表吗怎么操作的
请问, 未分配利润结转时,是选择按年底一次结转,还是按月每次结转,小规模纳税人
老师,公司有食堂但没有开,但偶尔会在公司聚餐,菜由房东购买,但他买的东西没有菜单也没有发票,而是每次跟我们签一个我们跟他购买鸡鸭鹅几千元的合同,他去开发票我们再付款这样可以吗
麻烦老师发一下税率税负表格
老师你好,请问一下,属于2025年的一年的租金费用,在25年记账时,没有入账,又提交了汇算清缴报告,还有什么办法补救?一
生活服务业增值税加计抵减政策还有吗
个人借款多久要把账倒平
老师请问,房开公司收到销售公司开具的普票,怎么做分录
那年初呢
年初不录入的话会影响资产和利润表数据吧
年初的话,用代理记账的 因为你们是9月份收过来的,所以9月份是你们做账的期初,不影响整体报表
年初用代理记账的啥
年初是代理记账报表的年初 如果你现在自己系统也要有期初的话 就要按照2023年1月份报表录入,你们要自己做账1-10月份每一月份
我不想做了就想从10月开始做账,怎么样数据会正确呢
不想做的话,按照老师说的这个方法比较好 就是9月份报表数据,作为系统录账期初,10月份开始做账 年度申报报表时候,年初按照代理记账给你的报表,比如9月份报表,这个期初就是年初填写 年末数据就是你做账系统的年末数据
因为你们是一个年度,前期代理记账做账,后期你们自己做账,数据断层的,所以申报年度报表的时候是结合前后期报表一起看
我得意思是不想断层,我软件里面报表也是正确的,怎么可以做呢
如果断层的话等到年底也会对不上
如果不断层的话,还有个方法 就是年初按照9月份年初。1-9月份分录一次性录入9月份
不明白啥意思
就是你在录入你们系统的时候 期初,就是1月份的期初数据 然后代理记账1-9月份各月的分录,统一你们录一遍在9月份当月,就可以了
这样的话,你们系统的数据,年初和年末就是真实的了
也就是说就给他要年初的数据, 那报表就不一样了啊
如果对方给出的9月份数据,是1-9,这个期初就是年初的意思
不是吧,那去年年末的数据
9月份期初,录入,就是年初, 1-9本期发生额录入你们系统, 这样2023年度就是完整,不断层了
我就怕跟税务报表不同,要不这样吧我从去年开始的开始录入系统从去年7月份开始的我重新建账再把他的录入一遍挨个,只不过不打印凭证,
这样的话可以的,凭证就不用打印了 录账系统录就可以了,
好的要不然我怕乱了,
是的,这样你录完,就不会乱了,后期账务就做起来很顺了,完整年度