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老师,2022年度计提了一笔费用,分录是 借: 管理费用一-工资 30000 管理费用一-年终奖 50000 贷:其他应付款1XX 单位 50000 其他应付款2XX 单位 30000 现在1XX单位和2XX单位的金额入错了,2023年假如我要调账,是直接调往来科目,还是说要把这笔凭证冲销了后,重新做一笔正确的凭证,那种方法可取一些,应该是1x单位应该是30000,2X单位是50000?

2023-11-17 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-17 10:04

您好,这个的话,是属于冲销做正确的,这个比较可取的这个,你好

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快账用户5370 追问 2023-11-17 10:06

那就先把之前的哪一笔分录红字冲销,然后重新做一笔正确的分录,老师

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齐红老师 解答 2023-11-17 10:06

嗯对,就是这样处理才是对的

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快账用户5370 追问 2023-11-17 11:28

老师,这种我不用经过以前年度调整损益科目吗?

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齐红老师 解答 2023-11-17 11:30

这个是不需要做以前年度的,不用

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您好,这个的话,是属于冲销做正确的,这个比较可取的这个,你好
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