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一般纳税人开具发票,如何做分录呢

2023-11-17 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-17 10:49

借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税-销项税

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快账用户2665 追问 2023-11-17 10:53

收到进项票如何做分录呢。老师,我现在在做账,有些东西忘记了,就想着先问了,就直接做账了

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齐红老师 解答 2023-11-17 10:58

借:原材料/库存商品   应交税费-增值税-进项 贷:银行存款/应付账款

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快账用户2665 追问 2023-11-17 11:03

月底报税之后,交税的分录如何做账呢

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齐红老师 解答 2023-11-17 11:06

月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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快账用户2665 追问 2023-11-17 11:37

老师,我这个是建筑行业,填写申报表的时候,会涉及之前异地缴纳的税款,这种情况如何做分录呢

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齐红老师 解答 2023-11-17 11:39

借:应交税费-未交增值税            贷:银行存款 应交税费-预交增值税

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快账用户2665 追问 2023-11-17 14:43

异地预交增值税,附加税时,如何做分录呢

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齐红老师 解答 2023-11-17 14:59

正常的按预交的增值税计提就是

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借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税-销项税
2023-11-17
借银行存款 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项 和专票是一样的。
2022-08-17
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 增值税=收款金额÷(1%2B1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入        应交税费-应交增值税 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免
2023-11-17
你好,一般纳税人,开普通发票出去给客户 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-11-07
您好,
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费
2024-07-05
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