你说的这个是什么意思呀?
本公司工资是下个月25号发,这次所属期7月自然人扣缴系统做了6月的工资,已经申报扣税。然后因为要发奖金,8.14号进系统算了一下奖金个税计算,没申报是不是当作没申报扣款,会缴纳滞纳金?解决方案,是不是要么删掉一次性全年奖金的表,或者申报掉?还是说不能申报掉?因为工资个人所得税对应的是6月工资,7月25号发的银行水单,凭证都做好了,做账也完成了。还是说可以申报掉,凭证等9月做8月的账的时候,跟8.25号发的工资一起做分录?
老师,请问我每月给职工发放的生日礼金,感恩礼金,以及节日礼金,我如果要入账,我在税务上不是要并入工资薪金所得里申报个税吗?如果这样,我有个疑问,我每月的工资表和自然人申报系统所申报的数据是一致的,如果加上礼金,这不就对不上数了吗?
老师你好,我想问一下你看是有这么的情况,现在11月份申报10月份的工资薪金所得,然后嗯我10月份的时候,在个税系统里比如说申报了一个人,比如说申报了3000的工资,但是我记账的时候我没有计提也没有发放,嗯,然后呢,这个人的工资他确实也不是在10月份发放的,我只是个税申报了他,但是账也没有记上,然后呢,嗯等到11月份的时候,我能够把我10月份申报的这个工资补上嘛,补提嘛,然后我确实这个工资也是在11月份发放的,然后连计提再发放都记到11月份可以吗?
老师你好,我想问一下这个个税所属期申报的这个工资比如说1月吧,我申报了1000元,那这一月的这个个税系统里申报的工资是意味着我1月份该给员工发放的钱,实际应该发放的钱,但是这1000申报的这1000显示不出来,我发没发对吧,他申报的这1000只能说明我该给员工这么多钱,然后我1月份申报完了之后,我1月份记账的时候记题就可以了对吧?
请问分局让我把21和22年的工资表,与个税系统核对下,更正申报,请问我的工资表是68人,金额是331070对应的发放工资的记账凭证金额是326090,少申报了一个人,但是记账凭证金额和个税系统是对应,那这个少报的员工可以忽略吧,不然账对不上呀, 还有就是1月个税系统数据是一个人0申报,但是,呀,记账凭证以及工资表都是284190,我是不是?只要补报一月份个税申报就行了呢,二月份少报的信息记账凭证与个税系统金额一致就不需要管他呢
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,怎么开不了红字发票呢
就是我在把21年工资表与个税系统数据做比对,之前会计做的有问题,分局让改,个税系统申报金额与工资表不一样因为少报了一个人,但是个税系统金额与记账凭证金额是一样的,工资表不是原始凭证吗黏贴在记账凭证后面的,这就是当时会计失误少报了一个人,但是账是对的呀,如果我现在把漏申报的这个补报了,那我的账就不对了呀
你的意思是说你账做的对了,但是申报的时候少报了吗?
对的,就是法人给的工资表,会计少报一人,会计做账是根据个税系统生成的数据 写的记账凭证,这样的话少报的这个人我就不管她啦,我只需要保证个税系统申报金额和记账凭证一样就行了吧,不然的话,我多申报一个人,但是账上并没有体现这个员工的工资发放,账不就对不上了吗
对,能保持一致就可以的了