这个你都是不需要对外开票的吗?

新接手一家劳务公司账务,之前会计嫌工资成本提的多,后期未按收入提少了些,因应付职工薪酬工资一直是借方余额,所以后期发的工资他借:其他应付款100万,贷:银行存款100,出了账。导致现在其他应付款借方余额100万,还有一个前期不知因什么原因的账务处理其他应付款贷方余额100多万,这两者相抵刚好其他应付款是0,我能不能做凭证把两者相抵做平
老师,我们公司收购了一家公司,我们是2020.4月开始接手做内账,但是之前这家公司是没有做过内账的,他那边移交给我们的基本户银行卡有几毛钱的余额,还有两张老板的私人卡也有点余额,那我们从4月开始建账的话,这个余额录入期初数据又会不平,那应该怎么做才能把这个余额做进去呢?
老师,我 公司是销售中央空调,2016年成立 一直没有做内账,从2021.1月份开始建账,1月份收到张进项10万的发票,这10万进项票是2020年5月的发票,货什么都已收到过的了,就是发票1月开回,发票还有400多万没有开回来 我想问这个没有开回的发票怎么入账?现在库存商品和这个票一点不吻合的 我们是零售,如果要去统计发票和库存基本不可能。
老师你好,我想请问个问题。就是我们老板5月收购了一个新公司,之前这个公司一直是没有经营,无收入的。开户期初存入了1000块钱,挂在了其他应付款,然后现在银行存款就只有100块了,我现在六月开始建帐,是他前面花出去的,900,我还用做账吗?我建账可以直接写银行存款期初数100,其它应付款期初数1000吗?花掉的那900我要转为到库存现金记账吗?
商贸做批发兼零售的一般纳税人(有上游和下游),7月成立的公司,8月有业务产生,作为购入方,货款已付,产品已入库,进项发票未收到(后期会开进来),这个该怎么入账?另外作为销售方,产生销售时,货物已发,货款已收,未开销项发票(税务登记还没办下来,后期会开)这种该怎么入账?如果本月税务一直没办下来,那期末我该怎么结转产品成本???请老师详细解答一下!!!谢谢!!
老师,我们这边有一个建筑公司,接了个劳务项目。给总包开3个点的劳务专票,现在这个建筑公司针对这个项目能不能接受别的劳务公司开具的劳务普票作为成本?
老师,平均年限法算固定资产折旧的公式是什么?
老师晚上好!还想问哈手机行业的整个会计流程
税务局核定税种为啥每个公司不一样,根据营业执照的经验范围核定的吗
老师晚上好!打扰你了!请教一下:我这里有一家手机店,需要给他做国补的账,我没操作过,老师可以指导一下吗?
某电商平台大促,消费者购买200元冷冻鲍鱼,使用店铺优惠券(由商家承担)20元,使用平台积分抵扣10元(该积分由平台承担成本),实际支付170元。商家应确认的销售收入为( D)。 A. 200元 B. 180元(扣除店铺优惠券后的净额) C. 170元 D. 190元
如果第一个工作日是周末那汇率还能查到吗
你好老师,年度汇算清缴申报时,前一年把固定资产折旧完了,今年汇算清缴时固定资产这一页就不填吗?
老师,我们公账上应收账款还没收到,但是又需要钱来维持运营,私卡里面有钱,请问要怎么样把私卡里面的钱转到对公账户上来用呢?
老师好!请问单位为员工租的宿舍住房。员工个人所得税汇算清缴,如何可抵扣?
不需开票,只是走快递发货
那你可以分摊到以后每个月确认收入
主播卖掉的货,收入直接打进公司的基本账户里
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评