同学您好:现在为您解答

某事业单位2020年12月发生如下业务,请编制预算会计分录1、12月2日,收到代理银行转来的“授权支付额度到账通知书”,列明本月授权支付额度250000元到账,其中基本支出150000元,项目支出100000元。2、12月3日,以财政直接支付方式支付一笔干部岗位培训费50000元,收到国库支付中心转来的“财政直接支付入账通知书”及相关原始凭证。3、12月5日,收到财政专户返还的基本支出经费40000元到账。4、12月6日,收到所属独立核算企业上缴利润50000元,已存入银行。5、12月16日,收到其他单位限定用途捐款收入20000元,存入银行。6、12月19日,附属的非独立核算单位对外提供有偿服务,收到服务费60000元,按3%计算缴纳增值税。7、12月26日,收回一年前国债,本金100000元,利息5000元。8、12月31日,年终结转“财政拨款预算收入”科目余额1500000元;结转“上级补助预算收入”科目余额240000元,其中专项资金80000元;结转“事业预算收入”科目余额500000元,其中专项资金收入150000元。
老师,我公司有个人往来款,也有单位往来款。请问,在设置其他应收款和其他应付款这两个科目的时候,如何勾选辅助项目呢?我用的是财务软件是快账。
老师,请问下期初建账的数据跟审计的财报数据不一致,(财报跟电子税务局的报告是一致的),主要发生在应收账款,其他应收款和预付账款这三大类,但是我们公司这三个科目下都是有明细科目的,现在需要调账的话要怎么做呢,少的金额直接补计,不划分明细科目吗
有主权外债业务的财政部门,贷款资金由本级政府财政同级部门(单位)使用,且贷款的最终还款责任由上级政府财政承担的,本级政府财政部门收到贷款资金时。 外方将贷款资金直接支付给供应商或用款单位时,借记“一般公共预算本级支出”,贷记“补助收入”科目。 请问老师,为什么本级财政要借记一般公共预算本级支出啊,不是说要上级财政还吗?
有主权外债业务的财政部门,贷款资金由本级政府财政同级部门(单位)使用,且贷款的最终还款责任由上级政府财政承担的,本级政府财政部门收到贷款资金时。 外方将贷款资金直接支付给供应商或用款单位时,借记“一般公共预算本级支出”,贷记“补助收入”科目。 请问老师,为什么本级财政要借记一般公共预算本级支出啊,不是说要上级财政还吗?
公司是做垃圾清理业务的,开进来的五金发票可以用吗
公司车辆维修加油费计入到了销售费用,汇算年报填报期间费用时,销售费用项目中有修理费,不知道是不是填写到这里面?
老师 请教一下,零食店客户在抖音下单的怎么做账?
刚成立的公司税务已登记,但不知道是查账征收还是核定征收?从哪里能查到?
老师,请问现在新购买财务软件用哪款比较好?
老师,商贸型出口企业的形式发票金额要与出口明细申报表一至吗
老师,你好,首单退税税务局要提供的资料,如果退税成功,是不是后面的单提供的资料都是根据收到给啥资料来弄吗
比如我们公司是汽车销售,税负率是几?我们也有库存,库存不少
你好老师,每个企业的税负率是税务局给订的吗?
25号申报社保 如果没有申报 会影响什么。有什么后果
同学您好:财务软件应收应付预收预付,建立辅助核算是为了更细致系统核算收入和采用库存系统核算成本并结转,这些是二级明细做不到的。
做二级科目就不能结转吗
同学您好:如果没有辅助核算,二级明细可能要一笔一笔手工结转,很麻烦。
财务给我截止到十月底的期末余额表,我自己家的账,我自己练练手也做一份,有些科目没有期末余额建账就没输数据,这会影响后续做账结果吗
同学您好:有些科目没有期末余额?是说没有期初余额吗?影响呢,不是给了你期末余额表了吗。
我从头建账不是得做科目期初表吗,我把财务给我的有期末余额的做在期初余额吧
同学您好:是的,把她给你的做成期初
有些科目余额为0就不用输了吧,不会影响结果吧
同学您好:是的,不用录入
应收账款有的在贷方,是我们没给发票还是我欠对方钱呢??应付账款有的在借方,是对方欠发票还是欠我们钱呢
同学您好:应收账款在贷方,是你收了客户的钱,你欠客户的发票,应付账款在借方是你们付了款供应商欠你的发票
不会出现欠钱的情况吗,然后期末余额表总数据和我输进去的总数据不一致,这个没关系的吧,我说是他表格最下面的合计
同学您好,老师没明白你说的意思,你期初录入10月底的余额,没有余额的不填,期初录入完毕以后,再把11-12月的交易录入进去就完了,慎重起见,期末余额你还是对一下。
我只有到十月底的期末余额表,表格最下方不是有个合计总数金额的嘛,和我系统做的不一致。但是我一个个核对过了没有问题。表格合计总数据我看是总科目和二级分录都算进去了
老师还有一个问题,刚才我说的应付账款在借方,应收在贷方,我在软件里录入数据借贷方向是固定死的,是不是我就用负数表示就行了?还是需要重分类
同学您好:1.应该是一致的,你录入的没错的话,你再检查一下她的合计数是否正确。 2.用负数就可以。
你看就是不一样,核对几遍了
同学您好:你可以检查一下是否她计入借方的余额,你用负数的形式计入贷方,这种情况下是不一样。
他是借贷分开的,但是我软件输进去借贷方向是固定死的,不能像他表格一样有借有贷
同学您好:如果是这样的话,后期不会有影响,起码证实余额是对的