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去年没和票据一致确认收入,今年已经和客户对账了,确实欠客户发票30万元,账上仅欠客户5万元,原因是前同事把确认收入的金额和票面金额对不上,不知道为什么,我想知道分录要怎么做

2023-11-18 10:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-18 10:14

你好,同学 可以按照差额补确认 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税

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你好,同学 可以按照差额补确认 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2023-11-18
你好,这个是费用的还是货物的
2019-11-03
您好,解答如下 借:应收账款5650000 贷:主营业务收入5000000 应交税费-应交增值税销项税650000 2.借:坏账准备10000 贷:应收账款10000 3.借:银行存款8000 贷:应收账款8000 借:应收账款8000 贷:坏账准备8000 4借:银行存款4000000 贷:应收账款4000000 坏账准备计提前余额是 150000-10000+8000=148000 应收账款余额是 3000000+5650000-10000-4000000=4640000 4640000*0.05=232000 补提232000-148000=84000 借:信用减值损失84000 贷:坏账准备84000
2022-04-26
你好,我看下你的问题,请稍等
2024-03-08
1借资产减值损失50 贷坏账准备50
2022-05-15
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