借应交税费预交增值税 贷银行存款 开票借银行存款等 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 收到 借库存商品工程施工,主营业务成本等 应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款等 月末结转可以做也可以不做 做的话借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项

某公司为增值税一般纳税人,适用税率13%,9月发生以下业务: 1.购入货物一批,买价200000元,增值税税额26000元,取得专票并抵扣,款项用转账支票付讫; 2.预交本月增值税3000元; 3.销售货物一批,售价113000元,并开具增值税普通发票,货款尚未收回; 4.月末,结转本月应交增值税。 要求:完整作出以上分录,并写出计算过程
2020年6月份,甲公司发生销项税额合计为261800元,进项税转出合计13600元,进项税额为85350元。当月,该公司通过银行存款交纳本月增值税150000元。月末,该公司将尚未交纳的剩余增值税税款结转。2020年7月,甲公司缴纳上月未交增值税。请做出如下账务处理:(1)写出2020年6月甲公司缴纳本月增值税时的会计分录(3分)(2)计算2020年6月甲公司应交增值税的金额(2分。要求计算过程,没有计算过程该题零分)(3)写出2020年6月末甲公司结转增值税时的会计分录(3分)(4)写出2020年7月甲公司缴纳上月未交增值税时的会计分录(2分)
上月月底手动输入分录结转未交增值税 借 应交税费-应交增值税- 销项税额 200 应交税费-未交进项增值税300 贷 应交税费-应交增值税-进项税总额500 这月销售出商品无票收入销项税为500元 就当现在是月底需要手动结转未交增值税,请问分录怎么写未交增值税的分录?老师 麻烦写全一点谢谢
老师这个问题麻烦解答下谢谢公司当月开具销项税额2632.2,本月未取得进项发票 1.月底需要结转销项税额吗?如果需要结转会计分录是: 2.月底需要结转进项税额吗?如果需要结转会计分录是: 3.本月应交增值税2632.2,但是勾选进项税额为7078.02,需要做会计分录吗?如果需要,分录为:9
老师月末增值税的账务处理怎么做账?您看下面的分录是这样吗 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 问题1:如果进项多,有留抵的进项还用月末结转增值税吗? 问题2:月末结转到未交增值税,只是针对进项和销项两个明细吗,如果其他增值税三级科目也有余额,需要结转吗? 问题3:问什么要做这样的结转,月末我直接根据进项销项的差额,直接结转到应交税费-未交增值税,可以吗 麻烦老师按顺序回答,谢谢,辛苦
按照新要求增值税法,销项税,进项税预缴增值税会计分录都怎么记账?月末还要放到未交增值税里吗?麻烦写一下完整分录,开票,收供应商发票,劳务预缴增值税,月底结转
老师您好有个执照无经营做了股权转让,有转股代理费,要由公司对公付款吗
请问出纳付款 还需要会计再审核一次付款信息吗?有这要求吗?因为会计再前端的时候就已经审核过信息了,再到出纳制单付款时还有义务再复核吗?
老师好,请问一下老板问我公司流水一年有多少,这个怎么查啊
老师,您好,我公司名下的法拍房,然后卖给个人是58万,现在税务局按着市场价65万让我们缴纳增值税,那我报税的时候,怎么办呢?票按照58万开的
老师,我们有两家独立的公司,老板是一个,员工都是同一批人,只是把七八个员工分在了两家公司来发放工资。在同一个地方办公。其中有一家公司5月和6月没接到业务,无收入,但是正常给员工发着工资的,因为另一家公司是正常运营的。那像这种情况的话,我们办公场地的水电费,出租方该怎么分摊金额给我们开具发票?因为我们是按两家公司分别跟出租方签的租房合同,之前是按照水电费使用占比情况来分摊水电费金额的。
请问,工商年报 生育保险 和单位参加生育保险缴费基数都填写0可以?
老师,去年下半年公司支付的电费还没有入成本,这个月入可以吗?一起有50万,之前支付的电费人了预付款这个科目
老师您好,请问这个费用,开票应该开什么税目编码?
年末利润分配的分录怎么写