您好,就是这么做账的

请问租房一年发票收到钱未付,借长期待摊费用贷其他应付款,分摊到每个月借管理费用贷长期待摊费用,付款的时候借其他应付款贷银行存款,分录表述正确吗?
你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对
缴纳租金,摊销租金 借:待摊费用-租金(还是其他应付款-租金) 贷:银行 摊销时,借:管理费用-租金 贷:待摊费用-租金(还是其他应付款) 老师,哪个科目适合点?欠款的
老师,付房租时 借:应付账款-张三 贷:其他应收款-老板 老师摊销时做 借:管理费用-租赁费 贷:其他应收款-房租摊销 现在确认对方不能给开票了,那应付账款-张三怎么冲平呢
老师好,房租待摊,这么处理有没有问题。 支付房租,借:其他应付款-张三 贷:银行 取得发票 借:待摊费用 贷:其他应付款-张三 摊销 借:管理费用 贷:待摊
老师 税务局让调整2023年的成本,调增液化气15万,这个分录应该怎么做,补交生产经营所得税7500 这个分离怎么做
老师 我们有个员工(签订劳务的合同),没有上社保等,他们的差旅费能走销售费用-差旅费吗?还是有几种情况
老师你好,请问公司领取定额发票后,对应的增值税什么时候报税?以领取一本定额发票总数申报吗?还是根据用量报增值税?
社保扣款想更换公司账号,是要在电子税务局操作吗?可以使用2个银行账号吗?
你好!应收账款,某某公司出现贷方余额,是没有开发票吗?
现金流量统计表收到其他与经营活动有关的现金为-3061943.89元,有一笔是银行甲转的银行乙500万元,是不是应该扣除这500万,这个项目余额为1938056.11元
小规模社保费计提跟缴纳分录是跟一般纳税的账一样吧?
老师,公司好几个月没发工资了,那么我申报个税的时候,本期收入是填写0吗?基本养老医疗保险这些还写个人部分金额吗
小规模 26 年 1 月开票 100 万 2 月开票 200 万,4 月开票 300 万,一般人交税是 300 万还是 100 万
已经销售货物,客户那边特殊情况让晚些开发票,实际开完发票再做账抵扣进项发票可以吗
老师,取得发票的当月就要摊销的吧
对,一般当月开始摊销的
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评