一般纳税人可以抵扣,这个在勾选平台里面勾选认证抵扣,按照税额来抵。这个不是全额抵扣的
老师,贷款利息是不是可以抵进项了?
老师 想请教个问题 就是公司的材料成本票没那么多 人工和制造费用每月固定的就那些 然后吧开票金额又大老板又不想做高利润所以就感觉材料票有些少呢 甚至都不够用的 感觉好愁 这个还能有啥更好的办法咋能增加点成本呢 材料不够了咋做成本呢
老师,对方是一般纳税人,我们是小规模纳税人,他们开普票给我们就行了,我们抵扣不了税额,所以对方开票的税率多少不影响我们的成本吧?
咨询一个问题,去年已经认证抵扣的发票,现在需要转出来,分录怎么写
上月没有任何收入,也没有开票,水利建设专项收入,是不是进行零申报
请问老师,24年11月税务报道,没建账,25建账补24年账可以吗?
我们每天招聘500人做直播,默认是劳务人员,让他们代开发票,如果不签劳务合同没事吧
建筑企业,上月发票金额1110000,预缴的印花和企业所得税可以抵扣吗
逾期未申报被税务罚款50,50怎么记账啊
这个应付账款的凭证怎么处理?如果红冲我的本年利润就是增加,那这个月我还需要缴纳企业所得税吗?
增值税平台里面按照税额34.4抵扣。那报税的时候不能按照税控系统年费抵减税额了吗?
不能 不能全额抵扣
那是按照264.6 减免税额,是这个意思吗?
34.4你好按这个来抵扣的
抵扣是按照34.4,这个我知道。报增值税的时候,不是有一个增值税税控系统专用设备费及技术维护费,税额减免吗?剩下的264.6 不能减免了吗?
你好对的 不减免的
啊,为什么,那开普票就可以全额减免了吗
不能 因为这个不可以全额抵扣的,他不是金税盘和服务费
好的,谢谢老师。我还有一个问题,供应商的应付账款少收 9746.85,这个我可以直接入营业外收入吗?需要缴纳增值税吗?
你好 不需要的不用交