同学,你好 按5年折旧,今年可以折旧6万元,就可以抵6万元的企业所得 这个是对的

Sea公司是一家中型工业企业,属于增值税一般纳税人,适用企业所得税税率25%,2020年全年会计利润总额2000万元,当年发生以下可能涉及到纳税调整事项,投资收益中含有国债利息收入25万元,公司债务投资的利息收入十万元,二阿姐前年工资总额680万元,税法规定的合理工资薪金支出600万元,企业按工资总额的40.5%,200%分之八的比例分别计提五险一金,工会经费和职工教育经费企业全年的业务招待费150万元,税法规定的扣除标准90万元,三企业全年业务招待费150万元,税法规定的扣除标准90万元4企业全年的公益性捐赠支出240万元,税法规定的扣除标准为,当年利润总额的12%,5营业外支出中,税收滞纳金32万元环保罚款八万元,一,企业纳税调整增加额为多少?二企业的税纳调整减少额为多少?三企业的应纳税所得额为多少?自己业业的应交所得税额为多少5?即2020年实现的净收益为多少?
在计算企业所得税扣除时,1. 比如一般纳税人卖一套房含税价是109万,那么在企业所得税汇算清缴时可以扣除的是多少钱是,扣除的限额是109*5%还是100*5%?2.比如说扣除的限额是5万元,收到的专用发票是6万(3%税率),应该调增的是6/(1+3%)-5,还是6-5,需要价税分离吗?
境外所得的抵扣:甲公司2020年度境内应税所得为300万元;来源于境外分支机构的应税所得为150万元(人民币,下同),该项所得在境外已缴纳企业所得税税额40万元。已知:甲公司适用的企业所得税税率为25%,已预缴企业所得税税款30万元。上一年度还有4万元的境外应纳税额未抵扣。甲公司汇算清缴2020年企业所得税时,应补缴的税款为多少万元。加急!老师可以直接回答吗?我只能看得到一部分
标题境外所得的抵扣甲公司2020年度境内应税所得为300万元;来源于境外分支机构的应税所得为150万元(人民币,下同),该项所得在境外已缴纳企业所得税税额40万元。已知:甲公司适用的企业所得税税率为25%,已预缴企业所得税税款30万元。上一年度还有4万元的境外应纳税额未抵扣。甲公司汇算清缴2020年企业所得税时,应补缴的税款为多少万元。老师,看不到全部过程,可以拉我进群吗?
小规模纳税人,用公司名字买一辆三十多万的车大概能抵多少税?比如今年企业所得额利润5万元,年底买30万的车,还需要缴纳企业所得税吗?还是说按5年折旧,今年可以折旧6万元,就可以抵6万元的企业所得吗?
收到即征即退的税款,怎么做分录
商业承兑汇票到期后,付款方没有按时付款,过期的承兑汇票需要持票方作废处理吗
老师,我们是纯出口贸易企业,办公费取得一张专票,怎么入账,需要做抵扣勾选吗?
有种企业,公司只接受虚开发票,不开发票,也不申报税,这种企业意图是啥,有利可图吗
公司年检计入什么科目
支付的贷款服务利息发票能不能抵扣进项税额
老师,我们是纯出口贸易企业,办公费取得一张专票,怎么入账
老师 ,从公司收购农产品,对方开具9%的专票,我们领料时能加计扣除那个1%吗?
老师我们公司是检测公司在一楼装修了招待甲方的场所,贴墙板发生2555计什么科目.还有买的蒸箱,碗计什么科目
采用承诺制取了清税证明后,办理未结事项时所得税汇算清缴后需要退2元的税,简易注销申请会被退回吗