同学,你好 按5年折旧,今年可以折旧6万元,就可以抵6万元的企业所得 这个是对的
Sea公司是一家中型工业企业,属于增值税一般纳税人,适用企业所得税税率25%,2020年全年会计利润总额2000万元,当年发生以下可能涉及到纳税调整事项,投资收益中含有国债利息收入25万元,公司债务投资的利息收入十万元,二阿姐前年工资总额680万元,税法规定的合理工资薪金支出600万元,企业按工资总额的40.5%,200%分之八的比例分别计提五险一金,工会经费和职工教育经费企业全年的业务招待费150万元,税法规定的扣除标准90万元,三企业全年业务招待费150万元,税法规定的扣除标准90万元4企业全年的公益性捐赠支出240万元,税法规定的扣除标准为,当年利润总额的12%,5营业外支出中,税收滞纳金32万元环保罚款八万元,一,企业纳税调整增加额为多少?二企业的税纳调整减少额为多少?三企业的应纳税所得额为多少?自己业业的应交所得税额为多少5?即2020年实现的净收益为多少?
在计算企业所得税扣除时,1. 比如一般纳税人卖一套房含税价是109万,那么在企业所得税汇算清缴时可以扣除的是多少钱是,扣除的限额是109*5%还是100*5%?2.比如说扣除的限额是5万元,收到的专用发票是6万(3%税率),应该调增的是6/(1+3%)-5,还是6-5,需要价税分离吗?
境外所得的抵扣:甲公司2020年度境内应税所得为300万元;来源于境外分支机构的应税所得为150万元(人民币,下同),该项所得在境外已缴纳企业所得税税额40万元。已知:甲公司适用的企业所得税税率为25%,已预缴企业所得税税款30万元。上一年度还有4万元的境外应纳税额未抵扣。甲公司汇算清缴2020年企业所得税时,应补缴的税款为多少万元。加急!老师可以直接回答吗?我只能看得到一部分
标题境外所得的抵扣甲公司2020年度境内应税所得为300万元;来源于境外分支机构的应税所得为150万元(人民币,下同),该项所得在境外已缴纳企业所得税税额40万元。已知:甲公司适用的企业所得税税率为25%,已预缴企业所得税税款30万元。上一年度还有4万元的境外应纳税额未抵扣。甲公司汇算清缴2020年企业所得税时,应补缴的税款为多少万元。老师,看不到全部过程,可以拉我进群吗?
小规模纳税人,用公司名字买一辆三十多万的车大概能抵多少税?比如今年企业所得额利润5万元,年底买30万的车,还需要缴纳企业所得税吗?还是说按5年折旧,今年可以折旧6万元,就可以抵6万元的企业所得吗?
(3*4-2)/4=3-2/4 这个是什么原理打开的括号?
老师,分公司之前有售卖农药,去年2月份有客户退了一批农药,但忘了冲应收账款。然后8月开始不再售卖农药,剩余的农药已经全部作废处理,剩余的农药也进行账务处理了,现在查找发现那笔退回来的农药还没冲账,应该是退回来的农药冲应收账款,但现在农药已经没有库存了,那现在这笔应收账款我该怎么处理?
老师你好,请问用人单位聘用了资质挂靠的人员,因无法给他购买社保,公司同他签订劳务合同,那他个人若是不给公司开具发票,公司能按照正常工资薪金给他申报个税吗
老师,企业给员工以现金形式发放的丧葬慰问金需要缴纳个税所得税率吗?
老师:我们报个税,比如8月15号发放了7月份的工资,我就在8月份个税系统报了7月份的工资。这样是不是不对,是不是应该在9月份申报。7月份工资八月份发放九月份申报。
老师,我在某平台学习了公需课,学时已经完成,平台给了张公需课学时证书,为什么我在全国统一会计查询网上只看到专业课的学时,公需课还是0呢,已经学完有2周左右时间了。有清楚这种情况的老师麻烦给解答一下,感谢。
老师好,一个员工在两个公司报税,平时每个公司不超5000就没有个税是吧
您好,老师,我司打给另外一个公司的投资款,转账时怎么备注?账务处理怎么做
你好!请问一下小规模公司残保金问题,是一季度不能超300人,还是一年不能超300人,才能避免交残保金
公司给退休工人补缴以前年度的未申报预付卡个人所得税,按工资薪金还是劳务报酬申报呢?