您好,是根据企业的清算时点资产负债表填写的
老师小规模纳税人这个月只开了一笔红冲的发票,那纳税申报主表22栏是负数,那申报过不去,这个应该怎么填呢?
老师,企业所得税汇算清缴时,主表里有个申报企业类型代码,那个怎么填?
老师,好。去年年底的报表,利润表里面的所得税哪个数忘记填了。我们交的有税,但是,就是填报表的时候,利润表上的所得税忘记填写了。资产负债表里面的未分配利润数是对着的,哪我汇算的时候,应该怎么填,俺之前没填的填,还是把所得税哪个数填上
你好老师问一下我这个应该怎么填呢,减免税申报表里边的数是销售额减免的那2%。请问主表应该怎么填呢?开的都是普票。
老师,请教一下,我们准备注销公司, 1、留底税额有50元,需要把它转出吧?填在哪个报表的什么位置呢?怎么做分录呢? 2、还有在申报表我们以前税控盘维护的那280元,在减免那个表一直留余额,注销前,这次怎么做把它做平?在哪个表里填呢?怎么做分录呢? 谢谢
工作中实操,税务方面
现在企业所得税季报表可以不填写成本费用和实际支付的应付职工薪酬吗?填的话怎么填写
夲期所得税申报一行计入成本的酬金,是填计提工资总额数加上单位交纳养老金及医保等费用的合计数吗。
你好老师,前任会计和出纳把将不应计入“现金”的收款(企业微信收款)计入了现金日记账,同时进行了不合规的账务处理(提前确认9月应收账款,把10月收的9月货款入9月账里了,同时和将现金全部转走,转入银行存款里),导致现在10月现金账面出现负数,因为有企业微信设置每日提现到银行卡的流水
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
是填一个资产,一个负债,还有一个剩余财产计算分配表,三个附表一个主表是吧
是的,您的理解非常正确
剩余财产计算分配表,第一行这个金额是怎么计算得来的
这个是看企业目前资产可变现的价值
从哪里取数
一般是清算组提供数据
我感觉老师还是没有说清楚
清算组会给出清算的相关数据,然后填写报表