你好同 业务发生的时间 交

老师 印花税究竟按照签订的合同来缴纳印花税还是按照每月收到的发票金额来申报缴纳呢?因为存在时间差异 签了合同 有些过了一年以后才开的发票,甚至很多根本没有合同的
孺子牛老师 请问印花税究竟按照签订的合同来缴纳印花税还是按照每月收到的发票金额来申报缴纳呢?因为存在时间差异 签了合同 有些过了一年以后才开的发票,甚至很多根本没有合同的
老师你好,有个问题想请教下你呢,就是我们一个项目去年办了进度结算去年代发了工资一直没有开过发票给甲方,去年也签了施工合同,但是现在甲方那边说又要重新签合同,合同签订时间是2022年7月份,还要我把去年所办结算的发票开给他们,我们这边能跟他们重新签订这份合同吗,可以把发票开给他们吗 合同里的计划开工时间也是写的2022年7月份,但实际开工时间是2021年7月份,这样也没关系的吗?
印花税开通时间是在四月份发生,三月份签订过销售合同并给我们开过发票,这个发票我在五月份认证了。我们是按季度缴纳印花税,那是不是这一块印花税我不用交了?谢谢你了
老师您好!印花税按买卖合同计税,假如我们签订一份50万的采购合同,但是发票只进来30万,我们是按照50万计税?同样,我们签订了100万的销售合同,只发出了80万,还有20没有出,那我们是按100万计税?谢谢
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?