同学,是你们要支付给员工,还是员工借你公司的
计提所做的会计分录是借:管理费用,贷:其他应付款。支付时为什么会计分录是借:管理费用,贷:银行存款?而不是借:其他应付款,贷:银行存款?
老师您好 1月份报销上年度的费用怎么做分录啊 当时挂账时分录:借:管理费用、销售费用 贷:其他应收款**
老师,请问下,我们代账做分录,员工报销,借:管理费用,贷:其他应付款,借其他应付款,贷:银行存款,为何要其他应付款过渡呢,不能直接借:费用,贷,银行存款吗
老师 有员工在公司挂了其他应收款和其他应付款 其他应收款的分录为 借 其他应收款 贷 银行存款 其他应付款的分录为 借管理费用 贷 其他应付款 因为公司在外面有很多费用没及时清理 都挂了这个员工的往来账上 现在情况是 经查出 挂在其他应付款里面的有一笔钱不是他本人的,是其他人的 那我调账怎么调
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。如果用其他应付款,应该怎么写分录?
生产成本是从哪几个,结转的,生产成本我摸结转
以前会计固定资产折旧金额不对,我现在用软件固定资产卡片入账,发现有点计提多了有的明细少了,我现在是按他的数据继续折旧,还是把前面的调整一下,和卡片一致
老师,农业公司,蔬菜批发,成本核算方法选哪一种啊?
老师 我们是小规模纳税人。 2季度没有超过30万。你看我这个这么做可以吗?
老师,购车支付的延保费,保险费,购置税,这3个怎么入账
老师建筑施工工程开发票大类可以开工程施工配套吗
老师,业务员的通信费发票,购买方是其个人名字,可以入账吗?
老师,您好!法人转入的投资款,做成“实收资本”要不要缴税款?
老师,季报的财务报表中的现金流量表中本期金额的加:期初现金余额 取哪的数?
老师,一般纳税人开票给机关单位,货物,是不是也是正常13%的税率?
这个是,我们要支付给员工的报销款,就是还没有支付前,会先挂账,就做的这样的分录