同学,你好 如果比较大的项目,你就按照期间来确认比例结转

老师,基本是有收入了才会付成本款,但是收入和成本没那么配比着结转,有时候付成本款少就结转成本低,有时候付的多结转多,但都没有超过收入,这样合理不?如果想按比例结转,付的成本款应该先过度入到哪个科目比较好?之前做的还用调整吗?
老师,下午好[玫瑰] 我的账上没有通过工程结算科目结转相关成本的,因为都是挂靠的项目,客户都提供不了项目进度结算表。那么如果比较大的项目,我应该怎么结转按什么比例结转成本好呢?
你好老师我想问下,工程企业有挂靠项目,支付款时都是以工资入成本的,那么这种如果结转成本时就按照当期的人工成本直接进入成本会有什么税务风险
确认本月工程施工成本: 如果本月实际发生的工程施工成本为258000元,并且之前已经记录在“工程施工-合同成本-xx项目”科目中,则无需再做此步骤的分录。 工结算并开票时确认收入: 借:应收账款 305,807.29 贷:工程结算 305,807.29 同时,按照完工百分比法或其他确认收入的原则,结转相应的合同成本至主营业务成本: 借:主营业务成本—工程施工-合同成本-xx项目 258,000 (假设该金额是与已结算部分对应的合同成本) 贷:工程施工—合同成本-xx项目 258,000 计算并确认合同毛利: 工程结算与相应合同成本之间的差额即为本期确认的合同毛利。 假设按已结算金额直接计算毛利(实际情况可能需要根据完工进度等比例分配成本),则: 合同毛利 = 工程结算 - 主营业务成本 = 305,807.29 - 258,000 若存在毛利: 借:主营业务收入—工程结算 47,807.29 贷:工程施工—合同毛利-xx项目 47,807.29) 老师那我这个合同毛利后面再怎么结转?
老师你好,是这样的,我们是一家建筑工程公司,1月份有个水电智能安装的项目开了票,以前我们结转成本都是按开票,看合同造价和完工进度百分比确定成本,但是现在这个项目有分包出去的,而且合同有的还没敲定,这个现在结转成本怎么做呢,可以先按已经支出的实际材料人工先结转成本吗?我们目前开票只开了三百万,结转成本劳务分包这块的也要记入进去吗?还是说可以暂时不计入,具体的会计分录怎么做麻烦老师指导下
去年第一季度申报企业所得税时成本做多了,我是可以在第四季度调减成本,还是一定要回到第一季度去做
老师,我现在把财税公司给我做账的凭证重新输入在我财务软件里,每输完一个月,和她做的会计科目余额表和对上就可以吧?就证明对上了吧?
老师们明天帮我看看,公司准备全额投资游乐设备,甲方出场地。双方联营合作,我们这个营收给对方开发票,怎么开呢
老师,我是京东的供应商,在京东平台上卖货,卖给京东0.8,京东卖个顾客1元,京东补贴0.2,顾客也要票,京东也要票,这个发票怎么开呢
老师子女的股权转让给父母是直系亲属免税吗
个税退税入库做的是借银行,贷营业外收入应交税费,那奖励给员工通过哪个科目做
老师您好,一般工资是当月计提次月发放,比如3月份计提工资176000,到4月份发放时候,这个实发工资一般是怎么做到无误差呢?社保扣除5232.1,个税扣除这块是不是先去按应发工资申报后,个税出来后再按实发工资去发呢?然后如果有个迟到罚款2000在实发工资前扣除的这种要计入哪里?
公司对员工进行股票激励,市场价当时是,60元一股,卖给员工是27元每股。60-27=33元,33元已经做了管理费用股份支付,一年后,股价为200元每股,员工以200元价格出售该股票。请问差额200-60=140元,140元的股份支付未做管理费用股份支付账务,这140元,可以进行缴纳企业所得税时,进行抵减吗?
天津地区外贸企业,出口货物,用开零税率普通发票吗?
按次不超1000,可以凭收据入账, 比如卖菜同一个商贩,可以一天买多次吗?一天三次,每次500,这种的
按照期间来是怎么确认的呀?。有什么好建议或者方法吗?
同学,你好 比如这个工程要持续2年,你今年就可以按照1/2来
比如有一个5000万的项目,工期是1年,项目前期可能投入的比较多,因为都 是甲方直接挂靠我们施工单位他们自已找人施工。所以工程款都是他们需要付材料款时打进来,但是发票的话,一般都是甲方叫开多少就开多少,所以应该怎么确认成本呢?
同学,你好 你收到多少发票,就确认多少成本
这样的话前期会不会成本偏高呢?
老师,原材料入账时是不是也要按项目分类放账呢?
我之前没有按项目入账,现在发现领料时都要找回之前的凭证 还有就是应付职工薪酬科目也是要对回结转的金额 我是不是做错了
同学,你好 这样的话前期会不会成本偏高呢? 一般不会的
老师,原材料入账时是不是也要按项目分类放账呢? 最好分类入账
分项目是吗? 我们都是以挂靠为主营,一个月都会有20-30个项目,一年下来可能会有几百个项目,应该怎么分类好点呢?
同学,你好 如果项目很多,可以不分,这个以你企业为准
项目多不分项目入账,现在就出现问题了,领用原材料时要找回对应的入账凭证才能确认金额是否正确,结转工资没分项目结转到应付职工薪酬,到了支付时又要找回计提或者结转的凭证[流泪][流泪]
同学,你好 那就分,项目多也要分
是按项目设置二级科目是吗?能不能设置辅助核算的呢?
同学,你好 可以设置辅助核算