借:应收票据113000 贷:主营业务收入100000 应交税费-增值税-销项税13000

4月10日,向B公司销售产品一批,增值税专用发票上注明的价款为90000元,增值税率为13%,收到B公司开出并承兑的面值为105300元的不带息商业汇票一张,期限为3个月。怎么做会计分录
1.甲公司向乙公司销售商品一批,取得增值税专用发票上注明的价款为200000元,增值税税率为13%,款项尚未收到。甲公司应编制会计分录。2.甲公司收到乙公司交来的银行承兑汇票一张,面值139000元,用以偿还其前欠价款。甲公司应编制会计分录.3.甲企业2019年12月10日销售一批商品,增值税发票上注明的价款为10000元,增值税税率为13%,垫付运费1000元,增值税600元,编制会计分录。
东方公司为增值税一般纳税人,适用的增值税率为13%,2022年1月20日,销售一批产品给A公司,货已发出,发票上注明的销售收入为100000元,增值税为13000元。收到A公司交来的商业承兑汇票一张,期限6个月,票面利率为10%,会计分录
2. (1)3月1日,某企业向 A公司销售商品一批,增值税专用发票上注明的价款是 60 000元,增值税销项税额为7800 元,收到 A公司当日签发的面值为 69600元、期限为 60天的银行承兑汇票一张 (24月30日,上述汇票到期,票据面值已收存银行。编写会计分录
(2)销售商品一批,增值税专用发票上注明的价款为100000元,增值税额为13000元,提货单和增值税专用发票已交购货方,并收到购货方开出并承兑的商业承兑汇票。
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老师,请问现在航空发票和客运发票都在系统里显示,不需要计算抵扣了吗?(董孝彬老师)
老师你好!请问26年小规模开票税率是多少?
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老师好,请问我们公司向A供货商采买5000万设备,然后公司这个设备5000万元设备抵押给融资租赁公司,租赁公司贷款给我们3000元,直接付给了A供货商,这一整套账务怎么处理呀?
根据公司筹建期不体现亏损,企业所得税年报时,应纳税所得额显示为0,那么,筹建期若发生汽车罚款100元,在A105000纳税调整项目明细表中,也要进行调增,以使主表A100000应纳税所得额栏次为0吗?
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